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索引号: 744889543/201702-00005 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市政务服务中心 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其它
名称: 宣城市人民政府政务服务中心2017年部门预算公开 文号:
发布日期: 2017-02-08
索引号: 744889543/201702-00005
组配分类: 本部门预算
发布机构: 市政务服务中心
主题分类: 综合政务 / 其他 / 其它
名称: 宣城市人民政府政务服务中心2017年部门预算公开
文号:
发布日期: 2017-02-08
宣城市人民政府政务服务中心2017年部门预算公开
发布时间:2017-02-08 00:00 来源:市政务服务中心 浏览次数: 字体:[ ]

    一、部门主要职责

    (一)贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定;拟订并组织实施全市政务服务体系建设规划和工作计划。

    (二)贯彻执行国家、省、市关于公共资源交易监管的法律法规和规章,拟订全市公共资源交易监管政策制度等规范性文件。负责公共资源交易的综合管理和监督协调。

    (三)代表市政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督,对市本级各政务服务分中心进行业务指导和监督,对全市政府政务服务中心进行业务指导。

    (四)会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作,不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。

    (五)依据市政府授权,负责市政务服务大厅的日常管理工作。

    (六)对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

    (七)对进驻政务服务大厅的工作人员进行管理培训和日常考核。

    (八)负责指导全市农村为民服务全程代理业务工作。

    (九)承担市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    中心为市政府正处级派出机构,内设办公室、业务科、人员管理科3个科室,无下属机构。现有工作人员13人。经市直工委批准成立了市政务服务中心机关委员会,下设6个支部。大厅工作人员160余人,并下设房地产、道路运输管理、车辆管理、公积金管理、出入境管理5个分中心。

    三、2017年部门财政预算安排情况

    (一)收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。中心年收入预算333.85万元,其中:财政拨款收入318.85万元,占96%;纳入专户管理政府非税收入15万元;占4%。2017年支出预算333.85万元,支出包括:基本工资、津贴补贴、服务大厅运行等。

    较2016年度预算增加18.96万元,其中基本支出增加13.96万元,主要是职工调资增加;项目支出增加5万元,主要是维保及办公设施维护更换费用增加。

    (二)2017年预算支出安排情况

    2017年度预算333.85万元,其中基本支出144.72万元,项目支出189.13万元,共安排预算支出项目5个:政务中心运行费用、服务大厅运行费用、工作人员午餐补助、窗口月度及年度考核奖金、招商引资专项经费。

    (一)政务服务中心运行费用预算21万元,为保障中心机关履行职责、开展工作所必需支出。

    (二)服务大厅运行费用预算114.68万元,为办事大厅运行所必需支出。

    (三)工作人员午餐补助42.5万元,该项费用是由市政府给予大厅工作人员中午工作餐补助。

    (四)窗口月度及年度考核奖金7.95万元,为市政府授权中心表彰考核优秀者所发放的奖金。

    (五)招商引资专项经费3万元,为完成年度招商引资任务所需经费支出。

    2017年根据实际工作需要,安排政府采购预算额度1.7万元,用于采购办公电脑,拟从项目支出中的政务中心运行费用中安排。

    名词解释:

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附表1      
2017年部门收支预算总表
      单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 318.85 一、一般公共服务支出 333.85
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、纳入专户管理政府非税收入 15.00 三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    事业收入   五、教育支出  
    经营收入     六、科学技术支出  
    上级补助收入   七、文化体育与传媒支出  
    附属单位上缴收入    八、社会保障和就业支出  
    其他   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探电力信息等支  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
本年收入合计 333.85 二十二、预备费  
上年结余收入   二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、债务发行费用支出  
       
    本年支出合计  333.85
    结转下年  
       
       
收入总计 333.85 支出总计  333.85
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。   
       

 

附表2                        
2017年部门收入预算总表
                单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 333.85   318.85   15.00            
201 一般公共服务支出 333.85   318.85   15.00            
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 333.85   318.85   15.00            
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 333.85   318.85   15.00            
                         

 

附表3        
2017年部门支出预算总表
        单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 333.85 144.72 189.13
201 一般公共服务支出 333.85 144.72 189.13
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 333.85 144.72 189.13
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 333.85 144.72 189.13

 

附表4          
2017年部门财政拨款收支总表    
      单位:万元    
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、一般公共服务支出 318.85 318.85  
   政府性基金预算拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
二、本年收入 318.85 四、公共安全支出      
   (一)公共预算拨款 318.85 五、教育支出      
    一般公共预算拨款 318.85 六、科学技术支出      
    国库管理非税收入   七、文化体育与传媒支出      
  (二)政府性基金预算拨款   八、社会保障和就业支出      
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生支出      
    十一、节能环保支出      
    十二、城乡社区支出      
    十三、农林水支出      
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探电力信息等支      
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、预备费      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
    二十五、债务发行费用支出      
           
    结转下年      
           
收入总计 318.85 支出总计 318.85 318.85  
注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。      
           

 

附表5    
2017年部门一般公共预算支出预算表
        单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出
  合计 318.85 144.72 174.13
201 一般公共服务支出 318.85 144.72 174.13
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 318.85 144.72 174.13
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 318.85 144.72 174.13
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算情况。    

 

附表6    
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 144.72
  工资福利支出 91.52
30101   基本工资 39.26
30102   津贴补贴 45.51
30103   奖金 3.27
30109   其他工资福利支出 3.48
  商品和服务支出 25.84
30201   办公费 5.00
30209   物业管理费 2.10
30213   维修(护)费 4.00
30215   会议费 2.00
30228   工会经费 1.70
30229   福利费 1.27
30230   其他交通费 4.10
30231   网络运行维护费 3.00
30299   其他商品和服务支出 2.67
  对个人和家庭的补助 27.36
30311   住房公积金 13.47
30312   提租补贴 2.54
30314   独生子女费 0.14
30399   其他对个人和家庭的补助支出 11.21

 

附表7          
2017年部门政府性基金预算收支预算表     
          单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
注:市政务服务中心没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。     

 

附表8  
2017年部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 5.80
因公出国(境)费  
公务接待费 1.8
公务用车购置及运行费 4.00
  其中:公务用车运行费 4
       公务用车购置费   
   
以市财政局行财科批复数据为准