• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
您现在所在的位置: 网站首页> 市数据资源局> 本部门预算
索引号: 744889543/201511-00002 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市政务服务中心 主题分类: 财政、金融、审计 / 其它
名称: 宣城市人民政府政务服务中心2015年部门预算公开 文号:
发布日期: 2015-04-07
索引号: 744889543/201511-00002
组配分类: 本部门预算
发布机构: 市政务服务中心
主题分类: 财政、金融、审计 / 其它
名称: 宣城市人民政府政务服务中心2015年部门预算公开
文号:
发布日期: 2015-04-07
宣城市人民政府政务服务中心2015年部门预算公开
发布时间:2015-04-07 00:00 来源:市政务服务中心 浏览次数: 字体:[ ]

    宣城市人民政府政务服务中心成立于2001年7月4日(以下简称“中心”),为市政府正处级派出机构,2007年市政务公开办公室与其合署,2012年市招投标管理委员会办公室与其合署。负责对进入中心窗口单位(以下简称“窗口”)工作人员的日常管理、年度考核以及对办理的服务项目执行情况进行监督,推进全市的政务公开工作,负责协调各行业主管部门对招投标活动全过程实施监管。2014年12月市招投标管理委员会办公室分设。

    目前工作人员13人,窗口人员160余人,办公面积7000多平方米。2014年底,进驻中心的市直单位有40个,其中27个单位单独设立窗口,13个单位并入1个综合窗口。全年累计受理各类业务136.21万件,各项规费收入1.66亿元。

    2015年,政务中心预算总数为255.39万元,其中财政拨款221.39万元,纳入专户管理的政府非税收入34万元。安排支出255.39万元,其中基本支出93.19万元,包括人员工资、物业费、交通费、会议费等;项目支出160.2万元,包括服务大厅运行费、设施设备维护费、政务公开支出、两税窗口管理费等。

    “三公”经费预算安排为公务接待费6万元,公务用车运行费4万元,无因公出国(境)费和公务用车购置费。

2015年部门“三公”经费预算表
部门: 单位:万元
项目 预算数
合计 8.37
因公出国(境)费  
公务接待费 4.54
公务用车购置及运行费 3.83
  其中:公务用车运行费 3.83
       公务用车购置费   
2015年部门一般公共预算收支预算总表
部门: 单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务支出 255.39
    二、外交支出  
二、财政拨款收入 221.39 三、国防支出  
    四、公共安全支出  
三、纳入专户管理的政府非税收入 34.0 五、教育支出  
    六、科学技术支出  
四、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
     事业收入   八、社会保障和就业支出  
     经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出  
     上级补助收入   十、节能环保支出  
     附属单位上缴收入   十一、城乡社区支出  
     其他   十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
收入总计 255.39 支出总计 255.39
2015年部门政府性基金预算收支预算表
部门: 政务服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:市政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
2015年部门一般公共预算支出预算表
部门: 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 253.39 93.19 160.2  
 20103  政府办公厅 253.39 93.19 160.2  
  2010301   行政运行 253.39 93.19 160.2  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 253.39 93.19 160.2  
2015年部门一般公共预算收入预算表
部门: 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 255.39   221.39 34            
 20103  政府办公厅 255.39   221.39 34            
  2010301   行政运行 255.39   221.39 34            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
合计 255.39   221.39 34            
2015年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2015年年初基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 63.2 63.2  
 30101   基本工资 18.54 18.54  
 30102   津贴补贴 43.39 43.39  
 30103   奖金 1.27 1.27  
302 商品和服务支出 16.5   16.5
 30201   办公费 1.5   1.5
 30202   印刷费 0.5   0.5
 30205   水费 0.5   0.5
 30206   电费 2   2
 30209   物业费 2   2
 30211   差旅费 1   1
 30213   维修(护)费 3   3
 30215   会议费 2   2
 30231   公务用车运行维护费 4   4
303 对个人和家庭的补助 13.49 13.49  
 30311    住房公积金 11.72 11.72  
 30312    提租补贴 1.77 1.77  
合计 93.19 76.69 16.5
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门: 单位:万元
功能科目编码/经济科目编码 功能科目名称/经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 221.39 93.19 128.20  
 20103  人大事务 221.39 93.19 128.20  
  2010301   行政运行 221.39 93.19 128.20  
           
           
         
           
           
           
           
           
合计 221.39 93.19 128.20