索引号: | 686863395/201901-00031 | 组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 宣城市投资促进局 | 主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市招商合作服务中心2019年部门预算 | 文号: | |
发布日期: | 2019-01-31 |
索引号: | 686863395/201901-00031 |
组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 宣城市投资促进局 |
主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市招商合作服务中心2019年部门预算 |
文号: | |
发布日期: | 2019-01-31 |
宣城市招商合作服务中心
2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据宣编〔2016〕27号文件规定我单位主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。
(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。
(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议。
(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。
(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动,负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。
(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。
(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法,引导鼓励社会力量参与招商引资,开展市场化招商。
(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。
(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。
(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化营商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。
(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导县(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宣城市招商合作服务中心无所属单位,2019年度部门预算仅为机关预算,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市招商合作服务中心 |
事业单位 |
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…… |
三、2019年度主要工作任务
2019年,全市招商引资工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以新发展理念为引领,抢抓长三角一体化国家战略和G60科创走廊建设机遇,全面落实“对标沪苏浙、争当排头兵”推进宣城高质量发展要求,深化招商引资机制改革,全力推进招商增效对标提升,确保开工、竣工、投产项目数和形成固定资产投资额均增长10%以上。
(一)着力理顺机制、调优流程,推进市直招商取得新突破。切实贯彻市委四届七次、八次全会精神,落实《关于进一步完善市直招商引资工作机制的意见》。推进成立12个市直招商组,组建6个驻外招商分局。按照“信息处理—线索研判—考察洽谈—评审签约—帮办服务”流程,构建市直招商一体化机制。坚持招大引强与培大育强相结合,高质量谋划推进市直招商。
(二)着力统筹调度、考核引领,推进全市招商开创新局面。实施“双月一调度”,每两个月召开一次全市招商引资工作调度会,强化各县市区、市经开区利用省外资金情况调度。
推行“每季一核查”,每季度进行一次项目落地情况核查,核实开竣投项目及形成固定资产情况。开展“半年一培训”,每半年举办一场招商讲堂,对全市招商一线人员进行培训,加强全市招商干部队伍建设。实行“年终总考评”,结合《宣城市县域经济高质量发展考核暂行办法》,完善招商引资奖惩考评体系,对招商项目实行标签化管理。
着力广辟渠道、精准合作,推进招商水平实现新提升。一是积极开展市场化招商合作。加强与行业协会、商会合作,设立招商联络处,聘请专家担任发展顾问和智囊。与专业招商机构开展深度合作,逐步建立中介招商网络。二是大力推进以商引商。强化与本土知名企业、招商引资落地企业的有效对接,深入开展“四送一服”双千工程,建立联系走访制度,形成常态化以商招商机制。加强与金融机构合作,建立金融机构提前参入招商活动机制,构建银企交流桥梁。三是深化产业研究。开展投资促进发展战略、规划研究,补短板、补功能、强特色。开展市直产业现状调查,摸清底数,整理招商政策,细化招商目录,制定招商地图,增强招商工作精准度。四是推进园区合作共建。紧盯上海光明食品集团,推进“飞地合作”。抢抓长三角产业合作示范区核心区建设机遇,高效承接产业转移。
(四)着力内控建设、锤炼作风,推进机关干部展现新作为。一是抓好机关党建。按照中央和省市委部署要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。以提升组织力为重点,落实“五基五力”行动计划,完善党员量化积分和“红黄榜”、“告诫制”,提升基层党组织标准化建设水平。二是抓好党风廉政建设。贯彻落实市委《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的若干措施》《宣城市治理“为官不为”行为办法》,实施干部“四苗”工程,推进干部轮岗锻炼,倡导往前站、随我上、带头干工作作风。切实履行“一岗双责”,落实干部谈心谈话、带薪年休等制度,强化问责追责。三是抓好脱贫共建、联点共建、文明创建、走访企业等工作,增强服务意识,密切联系群众,积极为群众、为企业办实事、做好事、解难事。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 宣城市招商合作服务中心2019年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
453.88 |
一、一般公共服务支出 |
453.88 |
453.88 |
|
|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
|
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
453.88 |
本年支出小计 |
453.88 |
453.88 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
收入总计 |
453.88 |
支出总计 |
453.88 |
453.88 |
|
|
部门公开表2
宣城市招商合作服务中心2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
453.88 |
253.88 |
200 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
453.88 |
253.88 |
200 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
453.88 |
253.88 |
200 |
|
|
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|
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|
|
合计 |
453.88 |
253.88 |
200 |
部门公开表3
宣城市招商合作服务中心2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
194.22 |
30101 |
基本工资 |
66.79 |
30102 |
津贴补贴 |
65.08 |
30103 |
奖金 |
5.57 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.72 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.32 |
30113 |
住房公积金 |
21.74 |
302 |
商品和服务支出 |
43.21 |
30201 |
办公费 |
5.30 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
30209 |
物业管理费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
2.50 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
30214 |
租赁费 |
4.50 |
30215 |
会议费 |
3.20 |
30216 |
培训费 |
0.80 |
30228 |
工会经费 |
2.56 |
30229 |
福利费 |
1.92 |
30239 |
其他交通费用 |
10.13 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.42 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.45 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.43 |
合计 |
253.88 |
部门公开表4
宣城市招商合作服务中心2019年政府性基金预算 支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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…… |
…… |
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合计 |
|
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|
注:宣城市招商合作服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
宣城市招商合作服务中心2019年国有资本经营预算 支出表 |
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|
|
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|
|
单位:万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
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…… |
…… |
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合计 |
|
|
|
||||||
注:宣城市招商合作服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
部门公开表6
宣城市招商合作服务中心2019年收支总表 |
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|
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|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
453.88 |
一、一般公共服务支出 |
453.88 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
453.88 |
本年支出小计 |
453.88 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
453.88 |
支出总计 |
453.88 |
宣城市招商合作服务中心2019年收入预算总表 单位:万元 |
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功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
453.88 |
0 |
453.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
453.88 |
0 |
453.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
453.88 |
0 |
453.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
|
453.88 |
0 |
453.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部门公开表7
部门公开表8
宣城市招商合作服务中心2019年支出预算总表 |
|||||
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|
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
453.88 |
253.88 |
200 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
453.88 |
253.88 |
200 |
|
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
453.88 |
253.88 |
200 |
|
|
|
|
|
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合计 |
453.88 |
253.88 |
200 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市招商合作服务中心2019年财政拨款收支预算453.88万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入,占100%。部门支出预算安排453.88万元,支出按功能分全部为一般公共服务支出,占100%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市招商合作服务中心2019年一般公共预算拨款453.88万元,比2018年预算拨款增加30万元,增长7.1%,主要原因:一是职务变动引起的基本工资和津贴补贴增加;二是 新增加职工基本医疗保险缴费预算。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出453.88万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。我单位无相关支出,2019年财政拨款预算0万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。我单位无相关支出,2019年财政拨款预算0万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)我单位无相关支出,2019年财政拨款预算0万元。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市招商合作服务中心2019年一般公共预算基本支出253.88万元,其中:工资福利支出194.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.45万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市招商合作服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市招商合作服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宣城市招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市招商合作服务中心2019年收支总预算453.88万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出全部为一般公共服务支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣城市招商合作服务中心2019年收入预算453.88万元,其中:一般公共预算拨款收入453.88万元,占100%,比2018年增加30万元,增长7.1%。增长主要原因是职务变动引起的基本工资和津贴补贴增加和新增加职工基本医疗保险缴费。无政府性基金预算拨款收入等其他收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣城市招商合作服务中心2019年支出预算453.88万元,比2018年预算增加30万元,增长7.1%,增长原因主要一是基本工资和津贴补贴支出的增加,二是新增职工基本医疗保险缴费支出。其中,基本支出253.88万元,占55.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出200万元,占44.06%,主要用于招商活动支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。无财政批复绩效项目
(二)机关运行经费。
宣城市招商合作服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算38.73万元,比2018年增加1.3万元,增长3.5%,增长主要原因是人员增加。
(三)政府采购情况。
宣城市招商合作服务中心2019年各单位政府采购预算总额2.2万元,全部为政府采购货物预算。
(四)国有资产占有使用情况。
宣城市招商合作服务中心所有车辆均已在2015年11月移交市机关事务管理局,没有单位价值50万元以上的通用设备。
2019年部门预算没有安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备、单位价值200万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况。
宣城市招商合作服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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