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宣城市公安局
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索引号: 711708005/201909-00072 组配分类: 本部门决算
发布机构: 宣城市公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 宣城市公安局2018年度部门决算 文号:
发布日期: 2019-09-25
索引号: 711708005/201909-00072
组配分类: 本部门决算
发布机构: 宣城市公安局
主题分类: 公安、安全、司法
名称: 宣城市公安局2018年度部门决算
文号:
发布日期: 2019-09-25
宣城市公安局2018年度部门决算
发布时间:2019-09-25 00:00 来源:市公安局 浏览次数: 字体:[ ]

 

目  录

 

第一部分 宣城市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市公安局2018年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市公安局概况

    一、部门职责

   (一)贯彻执行党和国家方针、政策,根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求,部署全市公安工作,并进行督促检查。

   (二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点,并制定对策。

   (三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件,侦破经济犯罪案件,组织开展禁毒工作。

   (四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故;依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

   (五)负责组织辖区内的治安防范工作,组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作,落实社会治安综合治理各项措施;对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导,落实社会治安综合治理各项措施。

   (六)负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

   (七)负责辖区内的消防工作,依法进行消防监督。

   (八)负责城乡道路交通安全,维护交通秩序,预防和处理交通事故;负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作,组织实施交通安全宣传工作。

   (九)负责全市公安机关的通信工作,监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

   (十)负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

   (十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

   (十二)负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作;负责市局机关及所属单位的党建工作。

   (十三)负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动;审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

   (十四)协调武警支队工作,领导消防支队工作。

   (十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

   (十六)承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,宣城市公安局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属行政单位决算,与预算比较,无增减。

    纳入宣城市公安局2017年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1、

宣城市公安局本级

2

宣城市公安局宣州分局

3、

宣城市看守所

4、

宣城市拘留所

5、

宣城市公安局人民警察培训学校

6、

宣城市公安局开发区公安分局

7、

宣城市公安局特警支队

 

 

 

第二部分 宣城市公安局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

24668.62

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

24020.43

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

362.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

24668.62

本年支出合计

24382.52

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

0.00

 

 年初结转和结余

1.99

     年末结转和结余

288.08

 

 

 

 

总计

24670.60

总计

24670.60

 

收入决算表                                            

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

24,668.62

24,668.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

24,306.52

24,306.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

24,306.52

24,306.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

21,509.81

21,509.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

2,200.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

256.75

256.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

362.09

362.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

362.09

362.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105.53

105.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

256.56

256.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

24,382.52

21,842.56

2,539.97

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

24,020.43

21,480.46

2,539.97

0.00

0.00

0.00

20402

公安

24,020.43

21,480.46

2,539.97

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

21,223.71

21,223.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

2,200.00

0.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

256.75

256.75

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

362.09

362.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

362.09

362.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105.53

105.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

256.56

256.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

24,668.62

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

24,020.43

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

362.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

24,668.62

本年支出合计

24,382.52

年初财政拨款结转和结余

1.99

年末财政拨款结转和结余

288.08

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

24,670.60

 

合计

24,670.60

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1.99

1.99

0.00

24,668.62

22,128.65

2,539.97

24,382.52

21,842.56

2,539.97

288.08

288.08

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.99

1.99

0.00

24,306.52

21,766.56

2,539.97

24,020.43

21,480.46

2,539.97

288.08

288.08

0.00

0.00

20402

公安

1.99

1.99

0.00

24,306.52

21,766.56

2,539.97

24,020.43

21,480.46

2,539.97

288.08

288.08

0.00

0.00

2040201

  行政运行

1.99

1.99

0.00

21,509.81

21,509.81

0.00

21,223.71

21,223.71

0.00

288.08

288.08

0.00

0.00

2040204

  治安管理

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

0.00

0.00

0.00

9.97

0.00

9.97

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

2,200.00

0.00

2,200.00

2,200.00

0.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

256.75

256.75

0.00

256.75

256.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

362.09

362.09

0.00

362.09

362.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

362.09

362.09

0.00

362.09

362.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

105.53

105.53

0.00

105.53

105.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

256.56

256.56

0.00

256.56

256.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

16,219.00

302

商品和服务支出

4,570.99

310

资本性支出

628.55

30101

  基本工资

3,038.37

30201

  办公费

199.30

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

5,962.60

30202

  印刷费

8.87

31002

  办公设备购置

192.93

30103

  奖金

3,153.86

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

364.16

30106

  伙食补助费

195.45

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

84.34

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

1,143.75

30206

  电费

404.88

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

256.56

30207

  邮电费

244.50

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

174.58

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1,010.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

1,672.51

30212

因公出国(境)费用

10.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

92.69

30213

  维修(护)费

186.19

31013

  公务用车购置

71.46

30199

  其他工资福利支出

703.21

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

424.03

30215

  会议费

7.90

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

5.53

30216

  培训费

192.63

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

100.00

30217

  公务招待费

18.52

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

23.27

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

97.10

30224

  被装购置费

220.52

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

29.89

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

98.49

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

103.08

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

123.84

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

134.95

30229

  福利费

121.36

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

452.74

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

56.55

30239

  其他交通费用

1.54

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

883.97

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

628.55

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

192.93

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

0.00

 

 

人员经费合计

16,643.02

 

公用经费合计

5,199.54

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”

第三部分 宣城市公安局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计24670.60万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计24670.60万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加3120.11万元,增长14.47%,主要原因:信息化建设支出增加。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计24668.42万元,其中:财政拨款收入24668.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计24382.52万元,其中:基本支出21842.56万元,占90%;项目支出2539.97万元,占10%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计24670.60万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计24670.60万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3120.11万元,增长14.47%,主要原因:信息化建设支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入24668.82万元,占本年收入的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3239.83万元,增长15%。主要原因是信息化建设拨款增加。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出24382.52万元,占本年支出的98.83%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2834.02万元,增长13%。主要原因信息化建设支出增加。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出24382.52万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出24020.43万元,占98.5%;社会保障和就业(类)支出362.09万元,占1.5%。

   (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18142.19万元,支出决算为24382.52万元,完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。其中:基本支出21482.56万元,占90%;项目支出2539.97万元,占10%。具体情况如下:

    1.公共安全类(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为18128.3万元,支出决算为21223.71万元,完成年初预算的117.07%,决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。 

    2.公共安全类(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是用于治安管理等各方面支出。

    3.公共安全类(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于预算数的主要原因用于禁毒管理等各方面支出。

    4.公共安全类(类)公安(款)反恐怖(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是用于反恐怖专项工作支出。

    5.公共安全类(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.97万元,决算数大于预算数的主要原因是用于拘押场所管理开支。

    6.公共安全类(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为2200万元,决算数大于预算数的主要原因是信息网络建设及运行维护费用的支出。

    7.公共安全类(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.75万元,决算数大于预算数的主要原因是用于上述项目以外的公安各方面支出。

    8.社区和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为13.89万元,支出决算为105.53万元,决算数发生的主要用于离退休人员的统发工资。

    9.社区和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.56万元,决算数发生的主要用于机关事业单位职业年金清算缴费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出21482.56万元,其中人员经费16643.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费5199.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,宣城市公安局机关运行经费支出5199.54万元,比2017年增加861.74万元,增长19.8%,主要原因是差旅费支出增加。

   (二)政府采购支出情况。

    2018年度,宣城市公安局政府采购支出总额577.09万元,其中:政府采购货物支出577.09万元。

   (三)国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,宣城市公安局共有车辆250辆,其中:特种专业技术用车58辆,其他用车192辆;单价50万元以上的通用设备30台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金2539.97万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,实现了预算和绩效管理的一体化,有力的提高了财政资金的使用和配置效益,提升了我局预算管理水平,为我局各项工作的开展提供了强有力的保障,强化了我局内部控制管理,做到了“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

    公安局在2018年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。