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统战部(台办、民宗局、侨办)
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索引号: 003245214/201809-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市民委(宗教局) 主题分类: 其他 / 其他 / 其它
名称: 宣城市民族事务委员会(宗教事务局)2017年部门决算情况 文号:
发布日期: 2018-09-25
索引号: 003245214/201809-00001
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市民委(宗教局)
主题分类: 其他 / 其他 / 其它
名称: 宣城市民族事务委员会(宗教事务局)2017年部门决算情况
文号:
发布日期: 2018-09-25
宣城市民族事务委员会(宗教事务局)2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-25 00:00 来源:市民委(宗教局) 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

宣城市民族事务委员会(宗教事务局)

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目录

 

 

 

第一部分 宣城市民族事务委员会(宣城市宗教事务局)概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分 宣城市民族事务委员会2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 宣城市民族事务委员会(宗教事务局)2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 宣城市民族事务委员会(宣城市宗教事务局)概况

一、部门职责

(一)市民族事务委员会主要职责

1.宣传贯彻中央、省关于民族工作的方针、政策,督促、检查民族政策、法规的贯彻实施。

2.办理或监督办理少数民族权益保障事宜,协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互助合作,协调处理民族关系中的重要问题,维护社会稳定。

3.参与全市少数民族经济和社会发展规划措施的研究和制定,促进少数民族和民族地区经济及各项社会事业的发展。参与有关少数民族专项资金的使用、管理。

4.掌握全市民族成份情况,负责民族成份认证工作。

5.联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

6.指导各县市区民族工作。进行有关民族问题的调查工作。

7.承办省民委、市政府交办的其他事项。

(二)市宗教事务局主要职责

1.贯彻执行党的宗教政策,对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督。

2.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

3.调查、掌握全市各种宗教情况和动态,研究发展趋势,提出政策性建议和意见。

4.指导帮助宗教团体充分发挥其桥梁作用。协助宗教团体处理各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员的培训与管理。联系宗教界上层人士。

5.引导宗教活动在法律、法规和政策规定的范围内进行,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6.组织指导宗教政策和宗教法规的宣传、教育工作。

7.指导宗教界开展与境外宗教界的友好往来,处理宗教方面的涉外事宜。

8.指导各县市区宗教事务部门工作。指导和协助各县市区及时处理宗教方面的重大问题。

9.承办省宗教事务局、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

决算单位构成看,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)2017年度部门决算仅包括委局本级决算,与预算比较,保持一致。

 

 

 

第二部分 宣城市民族事务委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

230.51

一、一般公共服务支出

35

214.41

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

15.30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.80

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

230.51

本年支出合计

58

230.51

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

230.51

总计

65

230.51

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

230.51

230.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

214.41

214.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

192.41

192.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

230.51

181.51

49.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

214.41

165.41

49.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

192.41

165.41

27.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

230.51

一、一般公共服务支出

32

214.41

214.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

15.30

15.30

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.80

0.80

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

230.51

本年支出合计

55

230.51

230.51

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

230.51

总计

60

230.51

230.51

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

230.51

181.51

49.00

230.51

181.51

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

214.41

165.41

49.00

214.41

165.41

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

192.41

165.41

27.00

192.41

165.41

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

159.41

159.41

0.00

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.00

0.00

0.00

27.00

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

0.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.30

15.30

0.00

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.30

15.30

0.00

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.30

15.30

0.00

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.46

302

商品和服务支出

34.08

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

37.53

30201

  办公费

11.91

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

30.41

30202

  印刷费

0.14

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

3.27

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

4.02

30205

  水费

0.02

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.97

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.51

30207

  邮电费

0.39

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.72

30209

  物业管理费

2.75

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

59.97

30211

  差旅费

1.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

10.76

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.26

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.45

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

34.69

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

14.52

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.58

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.02

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

8.44

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.71

 

 

 

人员经费合计

147.43

公用经费合计

34.08

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算07表

部门:宣城市民族事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市民族事务委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市民族事务委员会(宗教事务局)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计230.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计230.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少34.08万元,下降12.88%,主要原因:2017年市本级少数民族发展资金和扶贫项目支出未计入本单位收入支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计230.51万元,其中:财政拨款收入230.51万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计230.51万元,其中:基本支出181.51万元,占78.74%;项目支出49万元,占21.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计230.51万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计230.51万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少34.08万元,下降12.88%,主要原因:2017年市本级少数民族发展资金和扶贫项目支出未计入本单位财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入230.51万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少34.08万元,下降12.88%。主要原因2017年市本级少数民族发展资金和扶贫项目收入未计入本单位一般公共预算财政拨款收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出230.51万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34.08万元,下降12.88%。主要原因2017年市本级少数民族发展资金和扶贫项目支出未计入本单位一般公共预算财政拨款支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出230.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出214.41万元,占93%;社会保障和就业(类)支出15.30万元,占7%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.89万元,支出决算为230.51万元,完成年初预算的140.65%。决算数大于小于预算数的主要原因:在职人员、退休人员增资,考核奖励等未列入年初预算,年中进行了调整。其中:基本支出181.51万元,占78.74%;项目支出49万元,占21.26%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为113.89万元,支出决算为159.41万元,完成年初预算的139.97%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、考核奖励等未列入年初预算,年中进行了调整。

  1. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
  2.  一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项),年初预算为22万元,支出决算为27万元,完成年初预算的122.73%,决算数大于小于预算数的主要原因是省拨城市民族工作专项经费5万元,用于少数民族流动人口服务管理站点向县市区延伸需要。
  3.  一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。年初预算为22万元,支出决算数为22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算数为15.30万元,决算数大于预算数的主要原因是保障行政事业单位离退休工作需要。

  1.  农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出181.51万元,其中人员经费147.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市民族事务委员会(宗教事务局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)机关运行经费支出34.08万元,比2016年减少1.42万元,下降4%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)无车辆,无价值200万以上的大型设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市民族事务委员会(宗教事务局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共   个项目,涉及资金49万元,占项目预算总额的100%。

1、招商引资项目支出合理,做到了专款专用,对完成年度招商引资任务发挥了积极作用。

2、民族专项工作(包括民族宗教领域应急管理及矛盾纠纷排查化解、民族团结进步创建、少数民族特色村寨保护与发展项目、联系少数民族代表人士、慰问困难群众经费等)也做到了专款专用,对完成各项民族工作任务和考核任务,完成省局、市委、市政府交办的任务,维护我市民族团结进步的良好局面发挥了基础性、保障性作用,达到了预期绩效目标。

3、宗教专项工作(包括和谐寺观教堂创建、市级宗教团体建设、爱国宗教教职人员队伍建设、联系宗教界代表人士等)做到了专款专用,对对完成各项宗教工作任务和考核任务,完成省局、市委、市政府交办的任务,维护我市宗教领域稳定和睦起到了基础性、保障性作用。

本部门没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示

1、委局经费开支按预算执行,基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,开源节流,

2、通过民族宗教事务管理工作,及时向市委、市政府汇报我市民族宗教领域重要信息,提出针对性建议和贯彻落实有关领导提出的针对性处置方案意见,同时圆满的完成了省民委(宗教局)交办的各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。