一、主要职责
(一)市民族事务委员会主要职责
1.宣传贯彻中央、省关于民族工作的方针、政策,督促、检查民族政策、法规的贯彻实施。
2.办理或监督办理少数民族权益保障事宜,协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互助合作,协调处理民族关系中的重要问题,维护社会稳定。
3.参与全市少数民族经济和社会发展规划措施的研究和制定,促进少数民族和民族地区经济及各项社会事业的发展。参与有关少数民族专项资金的使用、管理。
4.掌握全市民族成份情况,负责民族成份认证工作。
5.联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
6.指导各县市区民族工作。进行有关民族问题的调查工作。
7.承办省民委、市政府交办的其他事项。
(二)市宗教事务局主要职责
1.贯彻执行党的宗教政策,对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督。
2.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
3.调查、掌握全市各种宗教情况和动态,研究发展趋势,提出政策性建议和意见。
4.指导帮助宗教团体充分发挥其桥梁作用。协助宗教团体处理各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员的培训与管理。联系宗教界上层人士。
5.引导宗教活动在法律、法规和政策规定的范围内进行,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
6.组织指导宗教政策和宗教法规的宣传、教育工作。
7.指导宗教界开展与境外宗教界的友好往来,处理宗教方面的涉外事宜。
8.指导各县市区宗教事务部门工作。指导和协助各县市区及时处理宗教方面的重大问题。
9.承办省宗教事务局、市政府交办的其他事项。
二、2016年度主要工作
一要大力推动民族团结进步事业发展。继续开展好民族团结进步宣传月活动,组织开展2016年度创建民族团结进步先进单位活动,积极选树、表彰和宣传民族团结进步创建先进典型。继续以“民族特色有形化”为主题,扎实推进少数民族特色村寨建设,重点抓好云梯畲族乡“安徽畲族文化交流中心”建设和胡村回族村为民服务中心、民族文化风情园建设。积极协助安徽华卫集团、安徽宏云制茶公司申报“十三五”少数民族定点生产企业。依法妥善处理涉及民族因素的问题,加强对城市少数民族流动人口的服务与管理。继续指导宣城市民族团结促进会适时组织开展会员联谊活动。加强调查研究,继续抓好抓实帮扶民族乡村发展的项目建议函工作。
二要依法规范宗教活动秩序。深入开展宗教政策法规学习月活动。完善全市宗教工作基础信息数据库,搭建宗教工作管理信息平台。建立宗教工作各项制度和管理办法,推动宗教事务依法规范管理。制定培养计划,加强对宗教教职人员的培训、考核。指导宗教团体加强自身建设,健全完善宗教活动场所安全工作制度和宗教活动安全工作预案,强化场所安全检查,继续推进平安宗教活动场所建设。积极组织开展“宗教慈善周”活动。加强宗教干部的行政执法培训,逐步提高依法管理宗教事务的水平。
三要增强做好民族宗教工作能力。加强民族宗教工作培训。落实《安徽省民族宗教工作“四支队伍”培训规划(2014-2017)》要求,组织人员参加行政执法人员资格认证培训班,组织修订《宣城市民族宗教工作指导手册》,适时举办乡镇分管领导、工作重点村信息员民族宗教业务培训班和民族宗教干部业务培训班。加强机关党建工作。党组切实履行主体责任,抓好党建工作责任制落实。加强作风建设和反腐倡廉教育,着力提升党员干部素质。落实好“三会一课”制度,开展“党员讲党课”活动。落实党员干部“连心”行动,深入走访基层。注重宣传党的民族宗教政策,努力使少数民族代表人士和宗教界代表人士深入了解政策,拥护党的领导。
三、部门概况
市民委(宗教局)内设3个职能科(室),分别为宗教科、民族科和办公室。委局核定编制9名,目前工作人员11名(含高校毕业生就业见习人员2名)。退休人员2名。
四、收支预算安排情况
市民委(宗教局)2016年可支配收入140.41万元,全部为一般预算拨款。较2015年可支配收入140.42万元基本保持平衡。支出预算140.41万元,其中一般公共服务支出139.91万元,社会保障和就业支出0.5万元。
五、机关运行经费和政府采购情况
根据工作需要,2016年度市民委(宗教局)机关运行经费为68.01万元,主要用于年度民族宗教工作所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、劳务费、办公用房水费、电费、物业管理费等支出。2016年度安排政府采购1.6万元,主要用于添置台式办公电脑1台、手提办公电脑1台,更换手提办公电脑1台、激光打印机1台。
六、“三公”经费支出预算情况说明
2016年,市民委(宗教局)“三公经费”预算支出数为7.63万元,其中公务接待费5.53万元,公务用车运行维护费2.1万元。较2015年预算下降42.2%,一是委局已实行公车改革,城区内公务出行不安排车辆,公务用车运行维护费下降;二是大力缩减公务接待费支出。具体情况如下:
(一)公务接待费用(含招商引资接待费用)预算5.53万元,主要用于接待国家、省有关部门调研、监督检查和业务指导,接待外省市民族宗教工作业务往来,接待少数民族代表人士、境内外宗教团体、宗教界友好人士来访,接待各县市区民族宗教局、民族乡村、民族社区、民族企业来访,接待有来宣投资意向的招商企业负责同志来访等支出。在公务接待中,贯彻中央八项规定和市委、市政府30项规定具体要求,严格执行《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)和《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕100号)规定。
(二)公务用车运行维护费预算2.1万元,全部为城区以外公务交通费用支出,用于保障委局机关人员在城区以外开展的日常公务、监督检查、行政执法、政策调研等。
附表1 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
部门:宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
140.41 |
140.41 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
139.91 |
139.91 |
|
|
|
(二)国防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
140.41 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
140.41 |
(四)教育支出 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
0.5 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
140.41 |
支出总计 |
140.41 |
140.41 |
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
附表2 |
2016年部门一般公共预算支出预算表 |
部门:宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
140.41 |
87.41 |
53 |
20123 |
民族事务 |
118.41 |
87.41 |
31 |
2012301 |
行政运行 |
72.4 |
69.4 |
3 |
2012303 |
机关服务 |
18.01 |
18.01 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
28 |
|
28 |
20124 |
宗教事务 |
22 |
|
22 |
2012404 |
宗教工作专项 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
140.41 |
90.41 |
50 |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表3 |
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 |
2016年年初基本支出预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
57.87 |
57.87 |
|
30101 |
基本工资 |
24.56 |
24.56 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.78 |
27.78 |
|
30103 |
奖金 |
2.05 |
2.05 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.48 |
3.48 |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.01 |
|
15.01 |
30201 |
办公费 |
4 |
|
4 |
30207 |
网络运行维护费 |
3 |
|
3 |
30209 |
物业管理费 |
2 |
|
2 |
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
30228 |
工会经费 |
1.09 |
|
1.09 |
30229 |
福利费 |
0.82 |
|
0.82 |
30239 |
其他交通费用 |
2.1 |
|
2.1 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.53 |
14.53 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.93 |
7.93 |
|
30312 |
提租补贴 |
1.63 |
1.63 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.97 |
4.97 |
|
合计 |
87.41 |
72.4 |
15.01 |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表4 |
2016年部门政府性基金预算收支预算表 |
部门: |
宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:宣城市民委(宗教局)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
附表5 |
2016年部门收支预算总表 |
部门:宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
140.41 |
一、一般公共服务支出 |
139.91 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业 |
0.50 |
附属单位上缴收入 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
140.41 |
本年支出合计 |
140.41 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
140.41 |
支出总计 |
140.41 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表6 |
2016年部门收入预算总表 |
部门:宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
201 |
一般公共服务支出 |
140.41 |
|
140.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
118.41 |
|
118.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
72.4 |
|
72.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012303 |
机关服务 |
18.01 |
|
18.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20124 |
宗教事务 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012404 |
宗教工作专项 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
140.41 |
|
140.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表7 |
2016年部门支出预算总表 |
部门:宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
201 |
一般公共服务支出 |
140.41 |
87.41 |
53 |
20123 |
民族事务 |
118.41 |
87.41 |
31 |
2012301 |
行政运行 |
72.4 |
69.4 |
3 |
2012303 |
机关服务 |
18.01 |
18.01 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
28 |
|
28 |
20124 |
宗教事务 |
22 |
|
22 |
2012404 |
宗教工作专项 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
140.41 |
87.41 |
53.00 |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表8 |
2016年部门“三公”经费预算表 |
部门:宣城市民委(宗教局) |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
7.63 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
5.53 |
公务用车购置及运行费 |
2.1 |
其中:公务用车运行费 |
2.1 |
公务用车购置费 |
|