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索引号: 0000001070200/201809-00045 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 中共宣城市委宣传部 主题分类: 综合政务 / 其他 / 其它
名称: 中共宣城市委宣传部2017年度部门决算情况 文号:
发布日期: 2018-09-25
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组配分类: 部门决算情况
发布机构: 中共宣城市委宣传部
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名称: 中共宣城市委宣传部2017年度部门决算情况
文号:
发布日期: 2018-09-25
中共宣城市委宣传部2017年度部门决算情况
发布时间:2018-09-25 00:00 来源:市委宣传部办公室 浏览次数: 字体:[ ]

中共宣城市委宣传部2017年部门决算

          2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分:中共宣城市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:中共宣城市委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共宣城市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

中共宣城市委宣传部

2017年度部门决算情况

  

第一部分 中共宣城市委宣传部概况

  一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作,指导市直宣传口各单位和各县(市、区)委宣传部工作。

  (二)在市委领导下,对意识形态工作履行指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

  (三)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作,做好市委中心组理论学习服务工作。

  (四)负责新闻宣传和舆论引导工作,指导、协调市直各新闻单位的工作;对宣城日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导;领导市新闻工作者协会工作。

  (五)负责组织开展对外宣传工作;负责全市新闻发布工作。

  (六)负责互联网宣传管理工作,落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导我市网络文化的建设和发展,依法做好我市网络信息内容的管理。

  (七)协调指导全市文化体制改革和文化产业发展工作。

  (八)负责指导文化精品的生产,组织实施精神文明建设“五个一工程”;按有关规定负责市级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

  (九)负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作。

  (十)负责精神文明建设工作;组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。

  (十一)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理的规定,对县(市、区)委宣传部部长、副部长的任免提出审核意见;负责对市直宣传口各单位科级干部任免进行审批。

  (十二)制定全市宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻系列专业技术职务的评审工作;会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。

  (十三)领导市社会科学界联合会工作。

  (十四)领导市“扫黄打非”领导小组工作。

  (十五)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共宣城市委宣传部2017年度部门决算包括:部机关本级,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入中共宣城市委宣传部2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共宣城市委宣传部

第二部分 中共宣城市委宣传部2017年部门决算表

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注:市委宣传部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 中共宣城市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计1676.44万元(含年初结转结余30万元),本年支出合计1676.44万元(含年末划转结余60万元)。与2016年相比,收入增加509.93万元,增长43.71%,支出增加509.93万元,增长43.71%。主要原因:一是财政安排的招商引资工作经费和奖金纳入部门支出范围;二是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围;三是2017年元旦春节期间系列群众文化活动经费和市级宣传文化事业发展专项资金纳入部门支出范围。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计1646.44万元,其中:财政拨款收入:1646.44万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计1616.44万元,其中:基本支出 797.04万元,占49.31%;项目支出819.4万元,占50.69%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计1676.44万元(含年初财政拨款结转和结余30万元),支出总计1676.44万元(含年末财政拨款结转和结余60万元)。与2016年相比,财政拨款收入增加509.93万元,增长43.71%,财政拨款支出增加509.93万元,增长43.71%。主要原因:一是财政安排的招商引资工作经费和奖金纳入部门支出范围;二是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围;三是2017年元旦春节期间系列群众文化活动经费和市级宣传文化事业发展专项资金纳入部门支出范围。  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款收入1646.44万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加479.93万元,增长41.14%,主要原因:一是财政安排的招商引资工作经费和奖金纳入部门支出范围;二是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围;三是2017年元旦春节期间系列群众文化活动经费和市级宣传文化事业发展专项资金纳入部门支出范围。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1616.44万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加479.93万元,增长42.23%。主要原因:一是财政安排的招商引资工作经费和奖金纳入部门支出范围;二是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围;三是2017年元旦春节期间系列群众文化活动经费和市级宣传文化事业发展专项资金纳入部门支出范围。

(三)一般公共预算财政拨款指出决算结构情况

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1616.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出738.76万元,占45.70%;文化教育与传媒支出(类)支出787.19万元,占48.70%;社会保障和就业支出(类)支出88.60万元,占5.48%;农林水支出(类)支出1.90万元,占0.12%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初部门预算为363.90万元,支出决算为1616.44万元,完成年初预算的444.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政安排的招商引资工作经费和奖金纳入部门支出范围;二是文化强省建设专项资金、文化强市建设专项资金安排项目资金纳入部门支出范围;三是2017年元旦春节期间系列群众文化活动经费和市级宣传文化事业发展专项资金纳入部门支出范围。其中:基本支出797.04万元,占49.31%;项目支出819.40万元,占50.69%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为78万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排2017年度招商引资工作经费20万元,安排文教卫体产业招商组2015年度和2016年度奖金共计58万元。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为305.19万元,支出决算为410.3万元,完成年初预算的134.44%,决算数大于预算数的主要原因是对外宣传合作经费纳入部门支出范围。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为52万元,支出决算为250.46万元,完成年初预算的481.65%,决算数大于预算数的主要原因是省级文化强省建设专项资金、市级文化强市建设专项资金安排的项目资金纳入部门支出范围。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为381.68万元,决算数大于预算数的主要原因是财政统一安排2017年元旦春节期间系列群众文化活动经费和市级宣传文化事业发展专项资金。

5. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为405.51万元,决算数大于预算数的主要原因是省级文化强省建设专项资金、市级文化强市建设专项资金安排的项目资金纳入部门支出范围。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为6.71万元,支出决算为88.6万元,完成年初预算的1320.42%。决算数大于预算数的主要原因是将离退休人员退休工资纳入部门支出范围。
  2. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政统一安排的包保贫困户扶贫资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出797.04万元,其中人员经费429.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;公用经费367.39万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度本部无政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度市委宣传部机关运行经费367.39万元,比2016年增加108.01万元,增长41.64%,主要原因是用于保障单位运行,日常办公购买货物和服务等增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度市委宣传部采购支出总额为11.94万元,其中:政府采购货物支出11.94万元,占政府采购总额100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止到2017年12月31日,市委宣传部无车辆,无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    本单位无批复的绩效目标项目。

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。