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索引号: 0000001070100/201706-00024 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市纪委 主题分类:  / 其它
名称: 市纪委监察局2016年预算情况说明 文号:
发布日期: 2016-02-03
市纪委监察局2016年预算情况说明
发布时间:2016-02-03 00:00 来源:市政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
 

 

一、机构主要职能

市纪委机关与市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,在省纪委和市委的领导下,对市委全面负责。市监察局属于市政府序列,为市政府组成部门,接受市政府领导。主要职责:

(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。

(二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级政府、监察机关和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督、检查市政府各部门及其国家公务员和各县市区人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及上级政府、市政府发布的决定和命令的情况。

(三)负责检查并处理市直各部门、各单位,各县市区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员以及县市区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

(五)负责上级党委、政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全市政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

(六)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。

(七)负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。

(八)对全市各级政府和市政府各部门制定的有关政策、法规情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

(九)会同市直各部门党组(党委)和各县市区党委、政府,做好纪检、监察干部的管理工作,审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选;负责市纪委、市监察局派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察,并提出调整、交流和任免意见,审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

(十)承办上级纪检、监察机关和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构概况

宣城市纪委、监察局内设办公室、组织部、宣传部、研究室(法规室)、党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、巡查办公室等14个职能部门,1个正科级财政全额拨款供给事业单位宣城市纪委(市监察局)党风廉政教育中心(电化教育中心),现有编制52人,在编实有47人。委局机关聘用人员5人(含驾驶员4人,文印员1人),党风廉政教育中心(电化教育中心)聘用人员9人。总共61人。

  三、2016年收支预算安排情况

根据综合预算管理的要求,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入情况:一般预算收入约1539.97万元。包括一般公共预算拨款收入预算739.97万元、罚没款收入预算约800万元,全部纳入预算收入。

(二)支出情况:一般预算支出约1539.97万元。包括基本支出预算514.47万元(含工资福利支出342.24万元、对个人和家庭的补助支出85.75万元、定额公用支出86.48万元)、项目支出1025.50万元(其中,其他纪检监察事务支出225.5万元)。社会保障和就业(离退休干部)公用经费支出约2.77万元。

(三)机关运行经费预算86.48万元。其中,综合定额支出28.20万元,物业管理费6万元、网络运行维护费8万元、会议费8万元、工会经费6.85万元,福利费支出5.13万元,公务用车运行维护费及其他交通费用24.30万元。

(四)政府采购预算。2016年计划购置办公电脑12台预算5万元;办案专用设备一套预算5万元;办公家俱一批预算5万元;网站服务器1台预算2万元;打印机8台预算1万元;空调4台预算1万元;其他办公设备预算1万元。预算合计20万元。

(五)资产占有情况1129.80万元。其中,委局机关固定资产229.80万元(机关保留执法执勤公务车5辆,党风廉政教育中心(电化教育中心)生产用车1辆,固定资产约141.90万元;办公设备购置、专用设备购置、信息网络构建等办公装备固定资产87.9万元);党风廉政教育中心(电化教育中心)业务用房固定资产900万元。

 

附表12016年部门财政拨款收支预算总表部门:    单位:万元收   入             支  出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转 一、本年支出1,539.971,539.97   政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出1,537.201,537.20   (二)国防支出   二、本年收入1,539.97(三)公共安全支出   (一)一般公共预算拨款739.97(四)教育支出       经常收入预算拨款 (五)科学技术支出       国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出   罚没收入800.00(七)社会保障和就业支出2.772.77 (二)政府性基金预算拨款             ……                 二、结转下年                                 收入总计1,539.97支出总计1,539.971,539.97 注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表22016年部门一般公共预算支出预算表部门:   单位:万元功能分类科目2016年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出1537.20511.701025.50  20111  纪检监察事务3588.20511.701025.50      2011101    行政运行2562.70511.701025.50301      工资福利支出342.24342.24 302      商品和服务支出886.4886.48800.00303      对个人及家庭补助支出82.9882.98       2011199    其他纪检监察事务支出225.50 225.50208社会保障和就业支出2.772.77   20805      行政事业单位离退休2.772.77       2080501      归口管理的行政单位离退休2.772.77                合计1539.97514.471025.50注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

附表32016年部门一般公共预算基本支出预算表    单位:万元经济分类科目2016年年初基本支出预算科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出342.24342.240.0030101基本工资147.60147.60 30102津贴补贴182.34182.34 30103奖金12.3012.30 30104社会保障缴费   30106伙食补助费   30107绩效工资   30199其他工资福利支出   302商品和服务支出86.480.0086.48302综合定额28.20 28.2030209物业管理费6.00 6.0030213网络运行维护费8.00 8.0030215会议费8.00 8.0030228工会经费6.85 6.8530229福利费支出5.13 5.1330231公务用车运行维护费20.00 20.0030239其他交通费用4.30 4.30303对个人和家庭补助85.7585.750.0030301离休费   30302退休费27.9827.98 30303抚恤金   30305生活补助   30307医疗费   30309奖励金0.340.34 30311住房公积金44.9944.99 30312提租补贴12.4412.44 30313购房补贴   合计514.47427.9986.48注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

附表42016年部门政府性基金预算收支预算表部门:     单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出212城乡社区支出     21212  新增建设用地有偿使用费安排的支出      2121201    耕地开发专项支出      2121202    基本农田建设和保护支出      2121203    土地整理支出      2121204    用于地震灾后恢复重建的支出    …………                                  合计    注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

附表52016年部门收支预算总表部门:  单位:万元收  入             支  出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,539.97一、一般公共服务支出1,537.20二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出 三、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出 四、其他收入 四、教育支出      事业收入 五、科学技术支出      经营收入 六、文化体育与传媒支出      上级补助收入 七、社会保障和就业支出2.77     附属单位上缴收入        其他                           本年收入合计1,539.97本年支出合计1,539.97上年结余收入 结转下年             收入总计1,539.97支出总计1,539.97注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

附表62016年部门收入预算总表部门:         单位:万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他201一般公共服务支出1537.20 511.70 1025.50        20111  纪检监察事务1537.20 511.70 1025.50            2011101    行政运行1537.20 511.70 1025.50      301      工资福利支出342.24 342.24        302      商品和服务支出886.48 86.48 800.00      303      对个人及家庭补助支出82.98 82.98              2011199    其他纪检监察事务支出225.50   225.50      208社会保障和就业支出2.77 2.77          20805      行政事业单位离退休2.77 2.77              2080501      归口管理的行政单位离退休2.77 2.77                     合计1539.97 514.47 1025.50      注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

附表72016年部门支出预算总表部门:   单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称201一般公共服务支出1537.20511.701025.50  20111  纪检监察事务3588.20511.701025.50      2011101    行政运行2562.70511.701025.50301      工资福利支出342.24342.24 302      商品和服务支出886.4886.48800.00303      对个人及家庭补助支出82.9882.98       2011199    其他纪检监察事务支出225.50 225.50208社会保障和就业支出2.772.77   20805      行政事业单位离退休2.772.77       2080501      归口管理的行政单位离退休2.772.77      合计1,539.97514.471,025.50注:本表反映部门本年各项支出预算情况。