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索引号: 11341700705005995F/201802-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市委组织部 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 中共宣城市委组织部2018年预算情况 文号:
发布日期: 2018-02-07
索引号: 11341700705005995F/201802-00001
组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市委组织部
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 中共宣城市委组织部2018年预算情况
文号:
发布日期: 2018-02-07
中共宣城市委组织部2018年预算情况
发布时间:2018-02-07 17:31 来源:市委组织部 浏览次数: 字体:[ ]

 第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。

(二)协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责党代表的联络和服务工作。

(三)组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(四)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续。

(五)提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退(离)休审批手续。

(六)组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

(七)指导领导班子思想作风建设;负责县(市、区)及市直机关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(八)研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(九)研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(十)负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(十一)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、规划;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训。

(十二)负责全市人才队伍建设宏观管理工作,牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划;组织协调全市急需急缺人才的培养、选拔、服务等有关工作;对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

(十三)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立企业经营管理者人才市场,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

(十四)负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

(十五)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十六)管理市委老干部局;指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十七)完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

市委组织部由部本级和1家二级预算单位组成,其中,市党员电教中心为参照公务员管理的事业单位。

三、2018年主要工作

2018年全市组织工作总的要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,牢牢把握坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则,牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点,统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当,坚持稳中求进工作总基调,着力推动组织工作高质量发展,为决胜全面建成小康社会、加快打造现代化“四个特色之城”、奋力开创新时代建设皖苏浙省际交汇区域中心城市新局面提供坚强组织保证。


第二部分 2018年部门预算表

 

    2018年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

834.06

一、一般公共服务支出

767.68

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

    事业收入

五、教育支出

    经营收入  

六、科学技术支出

    上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

    附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

66.38

    其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

本年收入合计

834.06

二十二、预备费

上年结余收入

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、债务发行费用支出

本年支出合计

834.06

结转下年

收入总计

834.06

支出总计

834.06

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

834.06

834.06

201

一般公共服务支出

767.68

767.68

  20132

  组织事务

767.68

767.68

    2013201

    行政运行(组织事务)

764.68

764.68

    2013299

    其他组织事务支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

66.38

66.38

  20805

  行政事业单位离退休

66.38

66.38

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

12.34

12.34

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.04

54.04

 

 

附表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

834.06

490.06

344.00

201

一般公共服务支出

767.68

423.68

344.00

  20132

  组织事务

767.68

423.68

344.00

    2013201

    行政运行(组织事务)

764.68

423.68

341.00

    2013299

    其他组织事务支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

66.38

66.38

  20805

  行政事业单位离退休

66.38

66.38

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

12.34

12.34

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.04

54.04

 

 

附表4

 

 

 

 

 

    2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、一般公共服务支出

767.68

767.68

   政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

二、本年收入

834.06

四、公共安全支出

   (一)公共预算拨款

834.06

五、教育支出

    一般公共预算拨款

834.06

六、科学技术支出

    国库管理非税收入

七、文化体育与传媒支出

  (二)政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出

66.38

66.38

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、债务发行费用支出

结转下年

收入总计

834.06

支出总计

834.06

834.06

注:本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

    2018年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

合计

834.06

490.06

344.00

201

一般公共服务支出

767.68

423.68

344.00

  20132

  组织事务

767.68

423.68

344.00

    2013201

    行政运行(组织事务)

764.68

423.68

341.00

    2013299

    其他组织事务支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

66.38

66.38

  20805

  行政事业单位离退休

66.38

66.38

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

12.34

12.34

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.04

54.04

 

附表6

 

 

     2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

490.06

301 

工资福利支出

375.83

30101

  基本工资

132.21

30102

  津贴补贴

134.80

30103

  奖金

11.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.04

30113

  住房公积金

43.78

302 

商品和服务支出

64.06

30201

  办公费

33.30

30215

  会议费

8.00

30228

  工会经费

5.18

30229

  福利费

3.89

30239

  其他交通费用

8.10

30299

  其他商品和服务支出

5.59

303 

对个人和家庭的补助

42.17

30301

  离休费

9.30

30302

  退休费

0.80

30305

  生活补助

0.54

30309

  奖励金

0.17

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

31.36

资本性支出(基本建设)

8.00

30907

  信息网络及软件购置更新

8.00

  

附表7

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,本表无数据”。

 

附表8

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

国有资本经营财政拨款收入

合计

基本支出

项目支出

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营拨款收入和没有使用国有资本经营预算安排的支出,本表无数据”。

 

  第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支总体情况

市委组织部2018年度预算拨款安排可支配收入834.06万元,较上年增加了74.93万元,主要是增加了全市干部教育培训经费。支出预算834.06万元,收支平衡。其中,基本支出490.06万元(含政府采购2万元),用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出344万元,主要用于全市党员干部教育培训、人才、选聘选派、干部工作、非公经济组织和社会组织党建工作、信息化建设等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务767.68万元。

国有资产占有使用情况,市委组织部无办公车辆,无单位价值200万元以上大型设备。仅有日常办公设备(办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等)。

    二、2018年部门收入预算情况

   市委组织部2018年度预算拨款安排可支配收入834.06万元,较上年增加了74.93万元,主要是增加了全市干部教育培训经费、2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

    三、2018年部门支出预算情况

   支出预算834.06万元,收支平衡。其中,基本支出490.06万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出344万元,主要用于全市党员干部教育培训、人才、选聘选派、干部工作、非公经济组织和社会组织党建工作、信息化建设等。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市委组织部2018年部门收入预算834.06万元,较上年增加了74.93万元,主要是增加了全市干部教育培训经费。

五、一般公共预算财政拨款情况

宣城市委组织部2018年一般公共预算财政拨款834.06万元,具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算738.91万元,比2017年财政拨款预算增加74.93万元,主要是增加了全市干部教育培训经费。基本支出增加主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

(二)“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算66.38万元,与上年持平。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委组织部2018年一般公共预算基本支出490.06万元,其中:工资福利支出375.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出64.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助42.17万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市委组织部2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市委组织部2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。宣城市委组织部各单位2018年度机关运行经费预算安排64.06万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(二)政府采购情况。安排2万元,主要用于机关办公设备更新。

(三)国有资产占有使用情况。宣城市委组织部各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(四)预算绩效情况。宣城市委组织部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。