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索引号: 11341700705005995F/202102-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市委组织部 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市委组织部2021年部门预算公开 文号:
发布日期: 2021-02-08
索引号: 11341700705005995F/202102-00001
组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市委组织部
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市委组织部2021年部门预算公开
文号:
发布日期: 2021-02-08
宣城市委组织部2021年部门预算公开
发布时间:2021-02-08 15:43 来源:市委组织部 浏览次数: 字体:[ ]

中共宣城市委组织部
2021 年部门预算公开
2021 年 02 月

目 录
第一部分 中共宣城市委组织部部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021 年度主要工作任务
第二部分 2021 年部门预算表
1.中共宣城市委组织部 2021 年财政拨款收支总表
2.中共宣城市委组织部 2021 年一般公共预算支出表
3.中共宣城市委组织部 2021 年一般公共预算基本支
出表
4.中共宣城市委组织部 2021 年政府性基金预算支出

5.中共宣城市委组织部 2021 年国有资本经营预算支
出表
6.中共宣城市委组织部 2021 年收支总表
7.中共宣城市委组织部 2021 年收入预算总表
8.中共宣城市委组织部 2021 年支出预算总表
9.中共宣城市委组织部 2021 年政府采购支出表
10.中共宣城市委组织部 2021 年政府购买服务支出

11.中共宣城市委组织部 2021 年项目支出表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3.关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
7.关于 2021 年收入预算情况说明
8.关于 2021 年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共宣城市委组织部部门概况
一、 主要职能
( 一) 外部政府权力
中共宣城市委组织部共计 0 项外部政府权力。
( 二) 内部管理事项
1、 研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组
织建设; 负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工
作的综合协调、 政策制定、 监督检查, 协调指导有关部
门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
2、 协调、 规划和指导党员教育工作, 主管党员的管
理和发展工作; 负责党代表的联络和服务工作。
3、 组织、 协调新时期党建工作新情况、 新问题和党
建理论的研究, 提出加强党的思想、 组织、 作风建设的
意见和建议。
4、 负责办理我市由省委管理的干部职务任免、 工
资、 待遇、 退( 离) 休报批手续。
5、 提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建
议; 负责市管干部的选拔、 考察工作, 办理其任免、 退
( 离) 休审批手续。
6、 组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开
选拔领导干部工作。
7、 指导领导班子思想作风建设; 负责县(市、 区)
及市直机关科级干部的宏观管理工作; 承办部分干部的
调配、 交流及安置事宜。
8、 研究贯彻中央、 省委制定的干部队伍建设的方
针、 政策, 加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优
秀年轻干部队伍建设职责。

9、 研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制
度的改革, 制定或参与制定我市组织、 干部、 人事工作
的重要政策和制度。
10、 负责全市组织、 干部工作的督促检查, 及时向市
委反映重要情况, 提出建议。
11、 主管全市干部教育工作, 研究制定我市干部教育
的政策、 规划; 组织市委管理的干部和一定层次的中青
年干部以及组织部门干部的培训。
12、 负责全市人才队伍建设宏观管理工作, 牵头制定
全市人才工作的政策、 规划和年度计划; 组织协调全市
急需急缺人才的培养、 选拔、 服务等有关工作; 对全市
贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。
13、 对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理
和指导; 探索建立企业经营管理者人才市场, 掌握和联
系一批优秀的企业经营管理者, 并提出培养使用意见。
14、 统一管理全市公务员录用调配、 考核奖惩、 培训
等事务; 贯彻执行公务员管理政策和法律法规, 拟定具
体实施办法并组织实施; 指导全市公务员队伍建设和绩
效管理; 负责公务员管理对外交流合作等。
15、 负责全市领导干部监督工作的综合、 协调和指
导, 制定或参与制定干部监督的制度和规定; 对干部选
拔任用工作和领导干部进行监督。
16、 归口管理市委老干部局。
17、 统一管理市委机构编制委员会办公室。
18、 完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。
二、 机构设置
从预算单位构成看, 中共宣城市委组织部 2021 年度部门
预算包括单位本级和所属事业单位预算, 中共宣城市委组织部

的所属事业单位宣城市党员电教中心不独立核算, 所以预算公
开纳入中共宣城市委组织部部门公开, 纳入部门预算编制范围
的单位共 2 个, 具体情况见下表。

序号 单位名称 单位性质
1 中共宣城市委组织部 党委机关
2 宣城市党员电教中心 公益一类参公管理事业单位
二、 2021 年度主要工作任务
2021 年, 我们将坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神为指
导, 认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、 四
中、 五中全会精神, 深入践行新时代党的组织路线, 全
面落实全国、 全省组织部长会议和市委四届十二次全会
精神, 以强烈的使命感、 责任感, 着力推进组织工作高
质量发展。 重点做好以下几方面工作: 一是坚持“两个
维护” , 加强政治建设; 二是坚持严管厚爱, 建强干部
队伍; 三是坚持强基固本, 夯实基层堡垒; 四是坚持激
发活力, 集聚培育人才; 五是坚持从严治部, 强化自身
建设。

第二部分 2021 年部门预算表
部门公开表一:
中共宣城市委组织部 2021 年财政拨款收支总表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
收 入 支 出
收 入 项 目 预算
支出功能分类科目 合计 一般算拨公共款预 政预府算性拨基款金 国有预算资本拨经款营
一、 一般公共预算拨
款收入
1021.3 一、 一般公共服务支
865.75 865.75
其中: 国库管理非税
收入
二、 外交支出 0 0
二、 政府性基金预算
拨款收入
三、 国防支出 0 0
三、 国有资本经营预
算拨款收入
四、 公共安全支出 0 0
五、 教育支出 0 0
六、 科学技术支出 0 0
七、 文化旅游体育与
传媒支出
0 0
八、 社会保障和就业
支出
68.23 68.23
九、 卫生健康支出 22.69 22.69
十、 节能环保支出 0 0
十一、 城乡社区支出 0 0
十二、 农林水支出 0 0
十三、 交通运输支出 0 0
十四、 资源勘探信息
等支出
0 0
十五、 商业服务业等
支出
0 0
十六、 金融支出 0 0
十七、 援助其他地区
支出
0 0
十八、 自然资源海洋
气象等支出
0 0
十九、 住房保障支出 64.63 64.63
二十、 粮油物资储备
支出
0 0
二十一、 灾害防治及
应急管理支出
0 0

二十二、 其他支出 0 0
二十三、 债务还本支
0 0
二十四、 债务付息支
0 0
本年收入小计 1021.3 本年支出小计 1021.3 1021.3
上年结转 结转下年
一般公共预算 一般公共预算
政府性基金预算 政府性基金预算
国有资本经营预算 国有资本经营预算
收入总计 1021.3 支出总计 1021.3 1021.3

部门公开表二:
中共宣城市委组织部 2021 年一般公共预算支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
合计 1021.3 599.3 422
201 一般公共服务支出 865.75 443.75 422
2013 组织事务 865.75 443.75 422
2013201 行政运行(组织事务) 865.75 443.75 422
208 社会保障和就业支出 68.23 68.23 0
20805 行政事业单位养老支出 67.93 67.93 0
2080501 行政单位离退休 15.31 15.31 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 52.62 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.3 0.3 0
2089999 其他社会保障和就业支出 0.3 0.3 0
210 卫生健康支出 22.69 22.69 0
21011 行政事业单位医疗 22.69 22.69 0
2101101 行政单位医疗 22.69 22.69 0
221 住房保障支出 64.63 64.63 0
22102 住房改革支出 64.63 64.63 0
2210201 住房公积金 55.2 55.2 0
2210202 提租补贴 9.43 9.43 0

部门公开表三:
中共宣城市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 469.12
30101 基本工资 175.66
30102 津贴补贴 148.01
30103 奖金 14.64
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.62
30110 职工基本医疗保险缴费 22.69
30112 其他社会保障缴费 0.3
30113 住房公积金 55.2
302 商品和服务支出 79.47
30201 办公费 12.6
30202 印刷费 4
30207 邮电费 1
30212 因公出国(境) 费用 3
30213 维修(护)费 9
30215 会议费 9
30216 培训费 2
30217 公务接待费 3
30228 工会经费 6.29
30229 福利费 4.71
30231 公务用车运行维护费 10.1
30239 其他交通费用 8.1
30299 其他商品和服务支出 6.67
303 对个人和家庭的补助 49.71
30301 离休费 12.39
30302 退休费 0.96
30309 奖励金 0.31
30399 其他对个人和家庭的补助 36.05
310 资本性支出 1
31002 办公设备购置 1
合计 599.3

部门公开表四:
中共宣城市委组织部 2021 年政府性基金预算支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
中共宣城市委组织部没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数
据。

部门公开表五:
中共宣城市委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
中共宣城市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无
数据。

部门公开表六:
中共宣城市委组织部 2021 年收支总表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、 一般公共预算拨款收入 1021.3 一、 一般公共服务支出 865.75
二、 政府性基金预算拨款收入 二、 外交支出
三、 国有资本经营预算拨款收入 三、 国防支出
四、 财政专户管理非税收入 四、 公共安全支出
五、 其他收入 五、 教育支出
六、 科学技术支出
七、 文化旅游体育与传媒支出
八、 社会保障和就业支出 68.23
九、 卫生健康支出 22.69
十、 节能环保支出
十一、 城乡社区支出
十二、 农林水支出
十三、 交通运输支出
十四、 资源勘探信息等支出
十五、 商业服务业等支出
十六、 金融支出
十七、 援助其他地区支出
十八、 自然资源海洋气象等支出
十九、 住房保障支出 64.63
二十、 粮油物资储备支出
二十一、 灾害防治及应急管理支出
二十二、 其他支出
二十三、 债务还本支出
二十四、 债务付息支出
本年收入小计 1021.3 本年支出小计 1021.3
上年结转 结转下年
一般公共预算 一般公共预算
政府性基金预算 政府性基金预算
国有资本经营预算 国有资本经营预算
财政专户 财政专户
其他 其他
收入总计 1021.3 支出总计 1021.3

部门公开表七:
中共宣城市委组织部 2021 年收入预算总表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
功能科目 合计 上年
结转
一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收
国有资本经
营预算拨款
收入
财政专户管
理非税收入
其他
收入
科目编
科目名称
201 一般公共服务支出 865.75 865.75
2013 组织事务 865.75 865.75
2013201 行政运行(组织事
务)
865.75 865.75
208 社会保障和就业支
68.23 68.23
20805 行政事业单位养老
支出
67.93 67.93
2080501 行政单位离退休 15.31 15.31
2080505 机关事业单位基本
养老保险缴费支出
52.62 52.62
20899 其他社会保障和就
业支出
0.3 0.3
2089999 其他社会保障和就
业支出
0.3 0.3
210 卫生健康支出 22.69 22.69
21011 行政事业单位医疗 22.69 22.69
2101101 行政单位医疗 22.69 22.69
221 住房保障支出 64.63 64.63
22102 住房改革支出 64.63 64.63
2210201 住房公积金 55.2 55.2
2210202 提租补贴 9.43 9.43
合计 1021.3 1021.3

部门公开表八:
中共宣城市委组织部 2021 年支出预算总表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 865.75 443.75 422
2013 组织事务 865.75 443.75 422
2013201 行政运行(组织事务) 865.75 443.75 422
208 社会保障和就业支出 68.23 68.23 0
20805 行政事业单位养老支出 67.93 67.93 0
2080501 行政单位离退休 15.31 15.31 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 52.62 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.3 0.3 0
2089999 其他社会保障和就业支出 0.3 0.3 0
210 卫生健康支出 22.69 22.69 0
21011 行政事业单位医疗 22.69 22.69 0
2101101 行政单位医疗 22.69 22.69 0
221 住房保障支出 64.63 64.63 0
22102 住房改革支出 64.63 64.63 0
2210201 住房公积金 55.2 55.2 0
2210202 提租补贴 9.43 9.43 0
合计 1021.3 599.3 422

部门公开表九:
中共宣城市委组织部 2021 年政府采购支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计 26 26
信息化工作专项 26 26
信息化设备等 26 26

部门公开表十:
中共宣城市委组织部 2021 年政府购买服务支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
支出项
购买方
购买服务起止时
合 计 一般公共预
政府性基金预
财政专户管理非税收
其他收
中共宣城市委组织部预算未安排政府购买服务项目预算, 故本表无数据。
部门公开表十一:
中共宣城市委组织部 2021 年项目支出表
部门: 中共宣城市委组织部 单位:万元
项目名称 项目
单位
合 计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户
管理资金
单位
资金
一般公
共预算
政府性
基金预
国有资本
经营预算
一般公
共预算
政府性
基金预
国有资本
经营预算
招商引资 组织
3 3
信息化工作专项 组织
22 22
干部教育监督管理
及公务员考培工作
专项
组织
302 302
组织建设及党员教
育工作专项
组织
65 65
关爱帮扶干部专项 组织
30 30
合计 422 422 0 0

第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
中共宣城市委组织部 2021 年财政拨款收支预算
1021.3 万元。 收入按资金来源均为一般公共预算拨款
收入 1021.3 万元; 按资金年度分为: 当年财政拨款收
入 1021.3 万元, 无上年结转。 支出按功能分类分为:
一般公共服务支出 865.75 万元, 占 84.77%; 社会保障
和就业支出 68.23 万元, 占 6.68%; 卫生健康支出
22.69 万元, 占 2.22%; 住房保障支出 64.63 万元, 占
6.33%。
二、 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
(一) 一般公共预算拨款规模变化情况
中共宣城市委组织部 2021 年一般公共预算拨款
1021.3 万元, 比 2020 年预算拨款增加 86.80 万元, 增
长 9.29%, 主要原因: 人员增加, 定额公用经费及相关
人员保障支出增加等。
(二) 一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出 865.75 万元, 占 84.77%; 社会保
障和就业支出 68.23 万元, 占 6.68%; 卫生健康支出
22.69 万元, 占 2.22%; 住房保障支出 64.63 万元, 占
6.33%。
(三) 一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类) (款) 行政运行(组织事
务) (项) 2021 年预算 865.75 万元, 比 2020 年预算增
加 64.23 万元, 增长 8.01%, 增长原因主要是人员增加,

定额公用经费及相关人员保障支出增加等。
2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 行政单位离退休(项) 2021 年预算 15.31 万元,
比 2020 年预算增加 0.03 万元, 增长 0.20%, 增长原因主
要是离退休费基数调整。
3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021
年预算 52.62 万元, 比 2020 年预算增加 8.06 万元, 增长
18.09%, 增长原因主要是主要是人员增加, 相关人员保障
支出增加等。
4.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出
(款) 其他社会保障和就业支出(项) 2021 年预算 0.3
万元, 比 2020 年预算增加 0.30 万元, 增长 100.00%, 增
长原因主要是 2021 年公务员编制人员新增工伤保险缴费
支出。
5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位
医疗(项) 2021 年预算 22.69 万元, 比 2020 年预算增加
4.59 万元, 增长 25.36%, 增长原因主要是行政事业单位
生育保险并入医疗保险缴费。
6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
(项) 2021 年预算 55.2 万元, 比 2020 年预算增加 9.25
万元, 增长 20.13%, 增长原因主要是住房公积金缴存基
数随工资基数增长。
7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴
(项) 2021 年预算 9.43 万元, 比 2020 年预算增加 1.45
万元, 增长 18.17%, 增长原因主要是提租补贴随工资基
数增长。

三、 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
中共宣城市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出
599.3 万元。 其中:
工资福利支出 469.12 万元, 主要包括基本工资、 津贴补
贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医
疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金。
商品和服务支出 79.47 万元, 主要包括办公费、 印刷费、
邮电费、 因公出国(境) 费用、 维修(护)费、 会议费、 培
训费、 公务接待费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维
护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助 49.71 万元, 主要包括离休费、 退休
费、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。
资本性支出 1 万元, 主要包括办公设备购置。
四、 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
中共宣城市委组织部 2021 年没有政府性基金预算拨款收
入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
中共宣城市委组织部 2021 年没有国有资本经营预算拨款
收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、 关于 2021 年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则, 中共宣城市委组织部所有收
入和支出均纳入部门预算管理。 中共宣城市委组织部
2021 年收支总预算 1021.3 万元, 收入全部是一般公共
预算拨款收入, 支出包括: 一般公共服务支出、 社会保
障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。
七、 关于 2021 年收入预算情况说明
中共宣城市委组织部 2021 年收入预算 1021.3 万
元, 收入全部为一般公共预算拨款收入 1021.3 万元,
占 100.00%, 比 2020 年预算增加 86.80 万元, 增长
9.29%, 增长原因主要是人员增加, 定额公用经费及相
关人员保障支出增加等。
八、 关于 2021 年支出预算情况说明
中共宣城市委组织部 2021 年支出预算 1021.3 万
元, 比 2020 年预算增加 86.80 万元, 增长 9.29%, 增
长原因主要是人员增加, 定额公用经费及相关人员保障
支出增加等。 其中, 基本支出 599.3 万元, 占
58.68%, 主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任
务等。 项目支出 422 万元, 占 41.32%, 主要用于全市
干部教育培训、 公务员考录、 培训、 管理、 干部管理、
选派选聘、 党员电化教育、 非公党建、 信息系统建设、
招商等工作。
九、 其他重要事项情况说明
(一) 项目及绩效目标情况
中共宣城市委组织部未收到财政批复绩效目标的项目。
(二) 机关运行经费
中共宣城市委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款
预算 80.47 万元, 比 2020 年增加 8.72 万元, 增长
12.15%, 增长主要原因是人员增加, 定额公用经费及日
常运转办公费增加等。
(三) 政府采购情况
中共宣城市委组织部 2021 年各单位政府采购预算总
额 26 万元。 其中: 政府采购货物预算 26 万元, 政府采
购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(四) 国有资产占有使用情况
中共宣城市委组织部共有车辆 0 辆, 单位价值 50 万
元以上的通用设备 0 台(套) , 单位价值 100 万元以上
的专用设备 0 台(套) 。
2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0
万元, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台
(套) , 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 100 万元以
上专用设备 0 台(套) , 购置费 0 万元。
(五) 绩效目标设置情况。
中共宣城市委组织部 2021 年项目支出按规定设置支
出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金, 主要包括
一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、 国有
资本经营预算拨款收入。
二、 财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规
定, 纳入财政专户管理的教育收费等。
三、 其他收入:指除了财政拨款收入、 财政专户管理非税
收入等以外的收入。
四、 上年结转:指以前年度安排、 结转到本年仍按原用途
继续使用的资金。
五、 结转下年:指以前年度预算安排、 因客观条件发生变
化无法按原计划实施, 需以后年度按原用途继续使用的资
金。
六、 基本支出:指为保障机构正常运转、 完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
八、 “三公” 经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经
费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务
用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境)
费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通
费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 公务用车
购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置
税) 及燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励
费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待) 支出。
九、 机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

费, 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利
费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房
水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用
车运行维护费以及其他费用。