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索引号: 769028678/201503-00022 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市应急管理局 主题分类: 市场监管、安全生产监管 / 公告
名称: 2015年部门预算公开 文号:
发布日期: 2015-03-31
索引号: 769028678/201503-00022
组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市应急管理局
主题分类: 市场监管、安全生产监管 / 公告
名称: 2015年部门预算公开
文号:
发布日期: 2015-03-31
2015年部门预算公开
发布时间:2015-03-31 00:00 来源:市安监局 浏览次数: 字体:[ ]

         一、安全生产监督管理局主要职责

       (一)指导协调、监督检查市直有关部门和各县(市、区)政府的安全生产管理工作;拟订安全生产重要措施的建议;组织全市安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;组织协调较大安全生产事故的调查处理和较大以上事故的应急救援工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;承担市政府安全生产委员会(以下简称市安委会)的具体工作;承办市安委会交办的其他事项。

       (二)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;贯彻实施安全生产有关政策、规章和规定;组织起草安全生产方面的有关规定和办法;拟订全市安全生产发展规划、科技规划。

      (三)承担市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

       (四)负责组织市政府安全生产大检查和专项检查;根据市政府的授权,依法组织、协调一般、较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究的落实情况。

      (五)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息。

(六)依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
     (七)负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理。依法监督安全生产准入制度的落实;承担非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产监督管理职责。
  (八)承担工矿商贸(煤矿除外)作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  (九)监督工矿商贸行业执行国家安全生产标准和规程;监督相关生产经营单位制定重大危险源的监控措施,监督检查重大危险源和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
     (十)指导协调全市安全生产检测检验工作;组织实施对全市非煤矿矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询;依法对社会相关中介组织进行监督管理;贯彻实施注册安全工程师执业资格考试制度和注册管理有关工作。
  (十一)组织指导安全生产宣传教育工作。负责对生产经营单位的法人代表、主要经营管理者和安全管理人员的安全资格考试考核工作;监督检查生产经营单位特种作业人员持证上岗和职业安全培训工作。
      (十二)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施情况。
  (十三)承办市政府交办的其他事项。

  二、市安全生产监督管理局2015年主要工作任务

    一、强化安全生产“红线”意识,建立健全安全生产责任体系

   二、强化“打非治违”工作,持续开展安全生产大检查及“回头看”

   三、强化预防为主,突出安全隐患排查治理

   四、强化安全整治,狠抓重点行业和领域安全监管

五、强化科技兴安,着力提高企业安全生产保障能力

六、强化应急管理,提高事故应急处置能力

七、强化安全生产宣传教育,提高从业人员安全生产能力

八、强化队伍建设,提高安全生产监督管理能力

三、部门机构设置和人员情况

      根据《宣城市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》(市政办〔2010〕48号)、市编委宣编〔2010〕35号和宣编〔2012〕53号文件规定,我局行政编制数18名,工勤编制2名,实有24名,退休人员3名。

 

       四、2015年部门支出预算总体情况

     2015年部门支出预算总额240.45万元。其中:经常性支出预算拨款180.95万元, 项目支出预算拨款59.5万元。

 

 

二〇一五年三月三十日

2015年部门一般公共预算收支预算总表
部门:     单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务支出  
    二、外交支出  
二、财政拨款收入 240.45 三、国防支出  
    四、公共安全支出  
三、纳入专户管理的政府非税收入   五、教育支出  
    六、科学技术支出  
四、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
     事业收入   八、社会保障和就业支出 15.88
     经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出  
     上级补助收入   十、节能环保支出  
     附属单位上缴收入   十一、城乡社区支出  
     其他   十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出 224.57
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
收入总计 240.45 支出总计 240.45

 

2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:         单位:万元
功能科目编码/经济科目编码 功能科目名称/经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
208 行政运行 15.88 15.88    
20805 行政事业单位离退休 15.88 15.88    
2080501 归口管理的行政单位离退休 15.88 15.88    
303 对个人和家庭的补助 15.88 15.88    
215 资源勘探电力信息等事务… 224.57 165.07    
21506 安全生产监管 224.57 165.07    
2150601 行政运行 224.57 165.07    
301 工资福利支出 116.20 116.20    
302 商品和服务支出 83.00 23.50 59.50  
303 对个人和家庭的补助 25.37 25.37    
           
           
           
           
           
合计 240.45 180.95 59.50  

 

 

2015年部门一般公共预算支出预算表
部门:         单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
208 行政运行 15.88 15.88    
20805 行政事业单位离退休 15.88 15.88    
2080501 归口管理的行政单位离退休 15.88 15.88    
215 资源勘探电力信息等事务 224.57 165.07 59.50 行政事业类
21506 安全生产监管 224.57 165.07 59.50 行政事业类
2150601 行政运行 224.57 165.07 59.50 行政事业类
           
           
           
合计 240.45 180.95 59.50  
2015年部门一般公共预算收入预算表
部门:                 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
208 行政运行 15.88   15.88              
20805 行政事业单位离退休 15.88   15.88              
2080501 归口管理的行政单位离退休 15.88   15.88              
215 资源勘探电力信息等事务 224.57   224.57              
21506 安全生产监管 224.57   224.57              
2150601 行政运行 224.57   224.57              
                       
合计 240.45   240.45              

 

2015年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 宣城市安全生产监督管理局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门支出预算总体情况

    2015年部门支出预算总额240.45万元。其中:经常性支出预算拨款180.95万元, 项目支出预算拨款59.5万元,无政府性基金财政拨款预算支出。 

 

2015年部门“三公”经费预算表            单位:万元

项目

预算数

合计

16.8

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.2

公务用车购置及运行费

11.6

  其中:公务用车运行费

11.6

        公务用车购置费