市直各行政事业单位:
2019年市直部门预算,根据市四届人大三次会议批准的市本级财政收支预算进行安排。2019年部门预算编制继续实施“零基预算”,足额保障人员经费,统筹安排项目支出。
根据上述原则,按照市直现行财政供给政策,经过“一下”、“二上”编制程序,报经市政府同意,现核定下达你单位2019年度一般公共预算支出、非税收入安排的支出、基金预算支出等指标,详见收支预算总表(具体明细款项和数据见批复电子数据,请各单位在单位版软件中重新接收批复表电子数据,自行打印全套报表)。
部门预算指标下达后,除年度出台政策性增资和其他不可预见因素外,原则上不再追加一般公共预算拨款指标。部门非税收入预算和基金收入预算出现短收的,将调减单位相应支出预算。市直各单位要继续本着厉行节约原则,认真执行年度部门预算,规范组织收入,合理安排支出,严格执行有关财务制度,切实降低行政成本,提高财政资金使用效益,确保圆满完成2019年财政预算任务。
附件:收支预算总表(另行下发)
宣城市财政局
2019年1月16日
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