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索引号: 0000001070200/201809-00053 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 中共宣城市委统战部 主题分类:  / 其它
名称: 中共宣城市委统战部2017年部门决算情况 文号:
发布日期: 2018-09-20
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组配分类: 部门决算情况
发布机构: 中共宣城市委统战部
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名称: 中共宣城市委统战部2017年部门决算情况
文号:
发布日期: 2018-09-20
中共宣城市委统战部2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-20 00:00 来源:中共宣城市委统战部 浏览次数: 字体:[ ]

中共宣城市委统战部2017年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分市委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 中共宣城市委统战部概况

一、部门职责

(一)组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

(五)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作;协助市工商联做好机关干部管理工作。

(六)调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九)指导所属各地、各单位党委(党组)的统战工作,协调市政府各有关部门的统战工作;负责统战部门干部的业务培训工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联的工作;受市委委托代管市黄埔同学会;负责市社会主义学院工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共宣城市委统战部2017年度部门决算仅含部本级1个独立决算单位,没有下级独立决算单位,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共宣城市委统战部本级

2

……

第二部分 中共宣城市委统战部2017年部门决算表

第三部分 中共宣城市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计492.34万元(无年初结转结余)、支出总计492.34万元(无年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少26.71万元,下降5.4%,主要原因:一是增强各项目经费使用审查力度,严格控制经费支出;二是日常费用管理中厉行节约,压缩日常办公、会议费、日常维修、接待和物业管理费用。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计492.34万元,其中:财政拨款收入492.34万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计492.34万元,其中:基本支出411.37万元,占84%;项目支出80.96万元,占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计492.34万元(无年初财政拨款结转结余),支出总计492.34万元(无年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少26.71万元,下降5.4%,主要原因:一是增强各项目经费使用审查力度,严格控制经费支出;二是日常费用管理中厉行节约,压缩日常办公、会议费、日常维修、接待和物业管理费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入492.34万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2.82万元,下降0.57%。主要原因:一是增强各项目经费使用审查力度,严格控制经费支出;二是日常费用管理中厉行节约,压缩日常办公、会议费、日常维修、接待和物业管理费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出492.34万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.82万元,下降0.57%。主要原因:一是增强各项目经费使用审查力度,严格控制经费支出;二是日常费用管理中厉行节约,压缩日常办公、会议费、日常维修、接待和物业管理费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出492.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出411.37万元,占84%;社会保障和就业(类)支出73.06万元,占15%;农林水(类)扶贫(款)支出7.90万元,占1%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.92万元,支出决算为492.34万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据中央、省委、市委统战工作会议精神,统一战线工作任务进一步增加,内容进一步丰富,渠道进一步拓宽;二是民主党派、知联会开展走访调研、参政议政、政党协商等活动次数大大增加,新成立的统战团体开展工作内容增多。 其中:基本支出365.14万元,占74.16%;项目支出127.20万元,占25.84%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为329.92万元,支出决算为411.37万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因:一是根据中央、省委、市委统战工作会议精神,统一战线工作任务进一步增加,内容进一步丰富,渠道进一步拓宽;二是民主党派、知联会开展走访调研、参政议政、政党协商等活动次数大大增加,新成立的统战团体开展工作内容增多。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为73.06万元,支出决算为73.06万元,完成年初预算的100%。

3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.90万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出365.14万元,其中人员经费350.05万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、救济费、住房公积金、提租补贴;公用经费15.09万元,主要包括:商品和服务支出、因公出国(境)费用、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,中共宣城市委统战部机关运行经费支出15.09万元,比2016年增加8.25万元,增长120.6%,主要原因是因公出境费用和公务车运行费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,中共宣城市委统战部采购支出总额4.69万元,其中:政府采购货物支出4.69万元。授予中小企业合同金额4.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.69万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,中共宣城市委统战部无一般公务用车和执法执勤用车,也无200万以上的大型设备。中共宣城市委统战部没有占有使用国有资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。