一、 部门主要职能
(一)组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
(五)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作;协助市工商联做好机关干部管理工作。
(六)调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。
(九)指导所属各地、各单位党委(党组)的统战工作,协调市政府各有关部门的统战工作;负责统战部门干部的业务培训工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联的工作;受市委委托代管市黄埔同学会;负责市社会主义学院工作。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中共宣城市委统战部2016年度部门决算包括为本级决算,与预算保持一致。
纳入中共宣城市委统战部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、中共宣城市委统战部2016年度部门决算报表
详见PDF格式附件
四、中共宣城市委统战部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计519.05万元(含结余分配和年末结转结余23.89万元),支出总计519.05万元(含结余分配和年末结转结余23.89万元)。与2015年相比,收、支总计各增加58.05万元,增长12.59%,主要原因:一是根据中央、省委、市委统战工作会议精神,统一战线工作任务进一步增加,内容进一步丰富,渠道进一步拓宽;二是民主党派、知联会开展走访调研、参政议政、政党协商等活动次数大大增加,新成立的统战团体开展工作内容增多;三是部门进一步加大了对贫困社区、联点共建社区的资金支持力度以及对文明创建工作的投入力度。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计495.16万元,其中:财政拨款收入495.16万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计495.16万元,其中:基本支出375.96万元,占75.93%;项目支出119.2万元,占24.07%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计497.89万元(含年初财政拨款结转和结余2.74万元),支出总计497.89万元(含年末财政拨款结转和结余2.74万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加68.99万元,增长16.09%,主要原因同上。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入495.16万元,占本年收入的95.31%,一般公共预算财政拨款收入增加68.96万元,增长16.18%。主要原因同上。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出495.16万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加68.96万元,增长16.18%。主要原因同上。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为311.6万元,支出决算为495.16万元,完成年初预算的158.86%。具体情况如下:
一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项),年初预算为228.31万元,支出决算为388.06万元,完成年初预算的169.97%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是根据中央、省委、市委统战工作会议精神,统一战线工作任务进一步增加,内容进一步丰富,渠道进一步拓宽;二是民主党派、知联会开展走访调研、参政议政、政党协商等活动次数大大增加,新成立的统战团体开展工作内容增多;
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为83.29万元,支出决算为105.6万元,完成年初预算的126.79%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是2016年发放了离休干部抚恤金及调整了在职人员工资和退休人员养老金。
(3)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出369.12万元,其中人员经费231.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共宣城市委统战部2016年度没有政府性基金收入和支出 。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年度中共宣城市委统战部机关运行经费6.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况
无。
3.国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,中共宣城市委统战部无一般公务用车和执法执勤用车,也无200万以上的大型设备。
4.预算绩效管理工作开展情况
无 。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附:PDF公开文件