中共宣城市委统战部2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职责
- 部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
- 中共宣城市委统战部2019年财政拨款收支总表
- 中共宣城市委统战部2019年一般公共预算支出表
- 中共宣城市委统战部2019年一般公共预算基本支出表
- 中共宣城市委统战部2019年政府性基金预算支出表
- 中共宣城市委统战部2019年国有资本经营预算支出表
- 中共宣城市委统战部2019年收支总表
- 中共宣城市委统战部2019年收入总表
- 中共宣城市委统战部2019年支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
- 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
- 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
- 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
- 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2019年收支预算总体情况说明
- 关于2019年收入预算情况说明
- 关于2019年支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
(五)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作;协助市工商联做好机关干部管理工作。
(六)调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出有关政策建议;认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针,积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出有关政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。
(九)指导所属各地、各单位党委(党组)的统战工作,协调市政府各有关部门的统战工作;负责统战部门干部的业务培训工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联的工作;受市委委托代管市黄埔同学会;负责市社会主义学院工作。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共宣城市委统战部2019年度部门预算仅含中共宣城市委统战部本级1个独立核算单位,没有下级独立核算单位。具体情况见下表。
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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中共宣城市委统战部机关
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行政单位
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……
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三、2019年度主要工作任务
2019年是中华人民共和国成立70周年,是推动改革开放再出发的重要一年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将以贯彻落实市委四届六次全委会精神为主线,着力“对标沪苏浙,争当排头兵”,坚持问题导向,补缺补差,持续发力,推动统战工作创新发展。抓好以下几项重点工作:一是以开展政党协商为重点,着力加强制度建设,进一步推进多党合作事业可持续发展;二是以加强省委宗教工作督查整改规范化制度化建设为重点,着力促进民族团结进步和宗教工作依法规范管理,进一步巩固民族宗教领域和谐和睦稳定的局面;三是以学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神为重点,着力构建“亲”“清”政商关系,进一步深化经济领域统战工作;四是以教育培训为重点,着力提高综合素质,进一步加强党外代表人士队伍建设;五是以整合海外资源为重点,着力增进对台合作交流,港澳台海外统战工作进一步拓展;六是以做好统战系统机构改革为重点,着力整合人员力量,进一步构建大统战格局。
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中共宣城市委统战部2019年财政拨款收支预算346.14万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款346.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入346.14万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出320.79万元,占92.68%;社会保障和就业支出6.33万元,占1.83%;住房保障支出19.02万元,占5.49%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中共宣城市委统战部2019年一般公共预算拨款346.14万元,比2018年预算拨款减少11.23万元,下降3.14%,主要原因:一是单位人员减少,社会保障和就业支出减少;二是单位人员减少,住房保障支出减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出320.79万元,占92.68%;社会保障和就业支出6.33万元,占1.83%;住房保障支出19.02万元,占5.49%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算320.79万元,比2018年预算增加13.08万元,增长4.25%,增长原因主要是办公大楼调整,增加了物业管理费;增加了海联会基本经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算6.33万元,比2018年预算减少18.5万元,下降74.51%,下降原因主要是退休人员经费按要求由社保局进行发放。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算19.02万元,比2018年预算减少5.81万元,下降23.40%,下降原因主要是人员减少,住房公积金和提租补贴降低。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共宣城市委统战部2019年一般公共预算基本支出213.64万元,其中:
工资福利支出149.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出47.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助17.24万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共宣城市委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中共宣城市委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,中共宣城市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委统战部2019年收支总预算346.14万元,收入全部来源于一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
中共宣城市委统战部2019年收入预算346.14万元,其中:一般公共预算拨款收入346.14万元,占100%,比2018年预算减少11.23万元,下降3.14%,下降原因主要是单位人员减少,社会保障和就业经费、住房保障经费减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
中共宣城市委统战部2019年支出预算346.14万元,比2018年预算减少11.23万元,下降3.14%,下降原因主要是单位人员减少,社会保障和就业支出、住房保障支出减少。其中,基本支出213.64万元,占61.72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出132.50万元,占38.28%,主要用于招商引资费、民主党派经费、困难统战成员救助、知联会经费、统战成员培训费、海联会经费和政治特别费等支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
中共宣城市委统战部2019年没有批复的绩效评价项目。
(二)机关运行经费。
中共宣城市委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算47.19万元,比2018年减少5.76万元,下降10.88%,下降主要原因是结合实际统战工作,相应减少因公出国经费和公务接待经费。
(三)政府采购情况。
中共宣城市委统战部2019年政府采购预算总额2.8万元。其中:政府采购货物预算2.8万元。
(四)国有资产占有使用情况。
中共宣城市委统战部落实公车改革制度,现无公用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况。
中共宣城市委统战部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。