索引号: | 0000001070100/201901-00020 | 组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 市委宣传部 | 主题分类: | 其他 / 其他 / 其它 |
名称: | 中共宣城市委宣传部2019年部门预算 | 文号: | |
发布日期: | 2019-01-31 |
索引号: | 0000001070100/201901-00020 |
组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 市委宣传部 |
主题分类: | 其他 / 其他 / 其它 |
名称: | 中共宣城市委宣传部2019年部门预算 |
文号: | |
发布日期: | 2019-01-31 |
中共宣城市委宣传部2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
12.制定全市宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施;负责全市政工和新闻系列专业技术职务的评审工作;会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。
13.领导市社会科学界联合会工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共宣城市委宣传部2019年度部门预算包括部机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共宣城市委宣传部 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
2019年,是中华人民共和国成立70周年,是全面贯彻落实全国、全省宣传思想工作会议精神和市委四届六次全会精神的开局之年。做好2019年宣传思想工作,总的要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、强化“两个维护”,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省宣传部长会议精神,聚焦举旗帜,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心,聚焦聚民心,牢牢把握正确舆论导向,聚焦育新人,深入推进社会主义核心价值观建设,聚焦兴文化,更好满足人民精神文化生活新期待,聚焦展形象,着力增添宣城发展新魅力,巩固提升省委巡视意识形态专项检查整改成效,推动意识形态工作责任制落细落实,持续增强“四力”,着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传干部队伍,奋力开创宣传思想新局面,为建设皖苏浙省际交汇区域中心城市提供坚强思想保证和强大精神力量(即“1511”的工作总体思路:一条主线、五个聚焦、一个巩固提升和一个着力打造)。
(一)聚焦举旗帜,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心
(二)聚焦聚民心,切实增强新闻舆论传播力引导力影响力公信力
(三)聚焦育新人,深入推进社会主义核心价值观建设
(四)聚焦兴文化,更好满足人民精神文化生活新期待
(五)聚焦展形象,着力增添宣城发展新魅力
(六)着眼巩固提升,推动意识形态工作责任制落细落实
(七)持续增强“四力”,着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传干部队伍
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 |
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附表21 |
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中共宣城市委宣传部2019年财政拨款收支总表 |
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|
单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算拨款 |
437.65 |
一、一般公共服务支出 |
418.22 |
418.22 |
|||||||
|
其中:国库管理非税收入 |
二、外交支出 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||||||||||
|
三、国有资本经营拨款收入 |
四、公共安全支出 |
||||||||||
|
五、教育支出 |
|||||||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
19.43 |
19.43 |
|||||||||
|
九、卫生健康支出 |
|||||||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||||||
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障指出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||
|
二十二、其他支出 |
|||||||||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||||||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||||||||
|
本年收入小计 |
437.65 |
本年支出小计 |
437.65 |
437.65 |
|||||||
|
上年结转 |
结转下年 |
||||||||||
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
||||||||||
|
政府性基金预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||
|
国有资本经营预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
||||||||||||
|
收入总计 |
437.65 |
支出总计 |
437.65 |
437.65 |
|||||||
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
部门公开表2
中共宣城市委宣传部2019年一般公共预算支出表 |
||||
单位名称:宣传部 |
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
437.65 |
314.65 |
123.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
20133 |
宣传事务 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
2013301 |
行政运行(宣传事务) |
366.22 |
295.22 |
71.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
52.00 |
|
52.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.43 |
19.43 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.43 |
19.43 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.43 |
19.43 |
|
部门公开表3 中共宣城市委宣传部2019年一般公共预算基本支出表 |
|
|||
单位名称:宣传部 |
单位:万元 |
|||
经济分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
政府预算支出经济分类科目 |
|
|
|
合计 |
|
314.65 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
224.74 |
|
30101 |
基本工资 |
工资奖金津补贴 |
74.59 |
|
30102 |
津贴补贴 |
工资奖金津补贴 |
73.76 |
|
30103 |
奖金 |
工资奖金津补贴 |
6.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
社会保障缴费 |
30.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
社会保障缴费 |
9.36 |
|
30113 |
住房公积金 |
住房公积金 |
26.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
56.65 |
|
30201 |
办公费 |
办公经费 |
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
办公经费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
办公经费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
办公经费 |
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
办公经费 |
2.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费 |
因公出国(境)费用 |
3.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
会议费 |
6.50 |
|
30216 |
培训费 |
培训费 |
4.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
公务接待费 |
3.50 |
|
30228 |
工会经费 |
办公经费 |
2.88 |
|
30229 |
福利费 |
办公经费 |
2.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
办公经费 |
12.15 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
6.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
33.26 |
|
30301 |
离休费 |
离退休费 |
12.12 |
|
30302 |
退休费 |
离退休费 |
2.81 |
|
30309 |
奖励金 |
社会福利和救助 |
0.34 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
其他对个人和家庭补助 |
17.99 |
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||||
|
|
中共宣城市委宣传部2019年政府性基金预算支出表 部门公开表4 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
单位名称:宣传部 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
注:中共宣城市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
中共宣城市委宣传部2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
||
注:中共宣城市委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表6
中共宣城市委宣传部2019年收支总表 |
|||||
|
单位名称:宣传部 |
单位:万元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
437.65 |
一、一般公共服务支出 |
418.22 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.43 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
437.65 |
本年支出合计 |
437.65 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
收入总计 |
437.65 |
支出总计 |
437.65 |
|
部门公开表7
中共宣城市委宣传部2019年收入预算总表 |
||||||||
|
||||||||
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
437.65 |
|
437.65 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.22 |
|
418.22 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
418.22 |
|
418.22 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行(宣传事务) |
366.22 |
|
366.22 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
2019年部门支出预算总表 部门公开表8 |
||||
单位名称:宣传部 |
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
437.65 |
314.65 |
123.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
20133 |
宣传事务 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
2013301 |
行政运行(宣传事务) |
366.22 |
295.22 |
71.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
52.00 |
|
52.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.43 |
19.43 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.43 |
19.43 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.43 |
19.43 |
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中共宣城市委宣传部2019年财政拨款收支预算437.65万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款437.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入437.65万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出418.22万元,占95.58%;社会保障和就业支出19.43万元,占4.42%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中共宣城市委宣传部2019年一般公共预算拨款437.65万元,比2018年预算拨款增加39.92万元,增长10.04%,主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出418.22万元,占95.58%;社会保障和就业支出19.43万元,占4.42%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共宣城市委宣传部2019年一般公共预算基本支出314.65万元,其中:
工资福利支出224.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出56.65万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助33.26万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共宣城市委宣传部2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中共宣城市委宣传部2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,中共宣城市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委宣传部2019年收支总预算437.65万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
中共宣城市委宣传部2019年收入预算437.65万元,其中:一般公共预算拨款收入437.65万元,占100%,比2018年预算增加39.92万元,增长10.04%,增长原因主要是人员增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
中共宣城市委宣传部2019年支出预算437.65万元,比2018年预算增加39.92万元,增长10.04%,增长原因主要是人员增加。其中,基本支出314.65万元,占71.90%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出123万元,占28.10%,主要用于市委中心组学习、意识形态工作、文化产业工作、网络宣传和管理、社科联工作、媒体融合发展、宣传教育工作、对外宣传工作和敬亭山诗词学会工作经费。
九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
本单位无批复的绩效目标项目。
(二)机关运行经费。
中共宣城市委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算56.65万元,比2018年增加9.23万元,增长19.46%,增长主要原因是人员增长和办公费用增多。
(三)政府采购情况。
中共宣城市委宣传部2019年各单位政府采购预算总额10.00万元。其中:政府采购货物预算10.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
中共宣城市委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
中共宣城市委宣传部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办:宣城市人民政府办公室 承办:宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
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