索引号: | 0000001070200/201708-00041 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 市纪委 | 主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市纪委监察局2016年部门决算情况 | 文号: | |
发布日期: | 2017-08-15 |
索引号: | 0000001070200/201708-00041 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 市纪委 |
主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市纪委监察局2016年部门决算情况 |
文号: | |
发布日期: | 2017-08-15 |
一、部门主要职能
市纪委机关与市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,在省纪委和市委的领导下,对市委全面负责。市监察局属于市政府序列,为市政府组成部门,接受市政府领导。主要职责:
(一) 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。
(二) 主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级政府、监察机关和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督、检查市政府各部门及其国家公务员和各县市区人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及上级政府、市政府发布的决定和命令的情况。
(三) 负责检查并处理市直各部门、各单位,各县市区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四) 负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员以及县市区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。
(五) 负责上级党委、政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全市政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。
(六) 负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。
(七) 负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。
(八) 对全市各级政府和市政府各部门制定的有关政策、法规情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
(九) 会同市直各部门党组(党委)和各县市区党委、政府,做好纪检、监察干部的管理工作,审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选;负责市纪委、市监察局派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察,并提出调整、交流和任免意见,审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。
(十) 承办上级纪检、监察机关和市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宣城市纪委监察局2016年度部门决算包括本级决算(含市纪委监察局机关、市委巡察办、市党风廉政教育中心),与预算比较,增加1户。为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。
纳入宣城市纪委监察局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市纪委监察局机关 |
2 |
市委巡察办 |
3 |
市党风廉政教育中心 |
三、宣城市纪委监察局2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
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财决公开01表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,798.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,673.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
100.12 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
24.30 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,798.24 |
本年支出合计 |
58 |
1,798.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,798.24 |
总计 |
65 |
1,798.24 |
收入决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财决公开02表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,668.17 |
1,668.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
财决公开03表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
财决公开04表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,798.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,673.82 |
1,673.82 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,798.24 |
本年支出合计 |
55 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,798.24 |
总计 |
60 |
1,798.24 |
1,798.24 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||||||||
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
1,798.24 |
1,038.36 |
759.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
1,673.82 |
938.24 |
735.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
1,668.17 |
938.24 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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财决公开06表 |
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部门:宣城市纪律检查委员会 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
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|
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301 |
工资福利支出 |
472.01 |
302 |
商品和服务支出 |
240.39 |
310 |
其他资本性支出 |
60.81 |
|
||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
154.92 |
30201 |
办公费 |
128.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
262.73 |
30202 |
印刷费 |
3.94 |
31002 |
办公设备购置 |
23.43 |
|
||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
12.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.28 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
21.72 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
1.00 |
30206 |
电费 |
3.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
37.38 |
|
||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
14.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
265.14 |
30211 |
差旅费 |
36.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
83.38 |
30213 |
维修(护)费 |
1.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
14.22 |
30215 |
会议费 |
4.36 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.26 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
62.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.33 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
91.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
13.70 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.79 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
人员经费合计 |
737.15 |
公用经费合计 |
301.20 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||
|
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财决公开07表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
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|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、宣城市纪委监察局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1798.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1798.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加258.27万元,增长16.77%,主要原因:一是市纪委监察局深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革,认真落实“两个责任”,坚决把纪律挺在前面,正确运用监督执纪“四种形态”,驰而不息纠正“四风”,坚定不移惩治腐败,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的进展和成效;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1798.24万元,其中:财政拨款收入1798.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1798.24万元,其中:基本支出1038.36万元,占57.7%;项目支出759.88万元,占42.3%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1798.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1798.24万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加258.27万元,增长16.77%,主要原因:一是市纪委监察局深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革,认真落实“两个责任”,坚决把纪律挺在前面,正确运用监督执纪“四种形态”,驰而不息纠正“四风”,坚定不移惩治腐败,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的进展和成效;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入1798.24万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加258.27万元,增长16.77%。主要原因:一是市纪委监察局深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革,认真落实“两个责任”,坚决把纪律挺在前面,正确运用监督执纪“四种形态”,驰而不息纠正“四风”,坚定不移惩治腐败,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的进展和成效;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。
2016年度财政拨款支出1798.24万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加258.27万元,增长16.77%。主要原因:一是市纪委监察局深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革,认真落实“两个责任”,坚决把纪律挺在前面,正确运用监督执纪“四种形态”,驰而不息纠正“四风”,坚定不移惩治腐败,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的进展和成效;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。
2016年度财政拨款支出年初预算为1539.97万元,支出决算为1798.24万元,完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是市纪委监察局深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革,认真落实“两个责任”,坚决把纪律挺在前面,正确运用监督执纪“四种形态”,驰而不息纠正“四风”,坚定不移惩治腐败,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的进展和成效;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。其中基本支出1038.36万元,占57.7%;项目支出759.88万元,占42.3%。具体情况如下:
(1)一般公共服务基本支出。纪检监察事务中行政运行,年初预算为511.7万元,支出决算为712.74万元,完成年初预算的139.3%,主要原因是为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度,根据省委巡视办、市委要求,经市委“五人小组”会议决定,设立市委巡察办,正县级,内设三个正县级巡察组,为市委工作部门,设在市纪委,人员编制增加。用于在职人员工资福利支出、机关保障办公运行经费支出,
(2)社会保障和就业支出。年初预算为100.12万元,支出决算为100.12万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于局机关离退休人员退休费支出。
(3)农林水支出。年初预算为24.30万元,支出决算为24.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是包保扶贫村、扶贫户脱贫攻坚任务。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1038.35万元,其中人员经费737.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费301.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣城市纪委监察局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
2016年度宣城市纪委监察局机关运行经费240.39万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2016年度宣城市纪委监察局政府采购支出总额60.81万元,其中:政府采购货物支出35.11万元,政府采购工程支出25.70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
截止到2016年12月31日,宣城市纪委监察局共有车辆5辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,宣城市纪委监察局按照指向明确、合理可行的原则,对15个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金225.5万元。全年共组织对15个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金225.5万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
主办:宣城市人民政府办公室 承办:宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
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