索引号: | 0000001070200/201809-00029 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 市纪委 | 主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市纪委监察局(市委巡察办) 2017年部门决算情况 | 文号: | |
发布日期: | 2018-09-25 |
索引号: | 0000001070200/201809-00029 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 市纪委 |
主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市纪委监察局(市委巡察办) 2017年部门决算情况 |
文号: | |
发布日期: | 2018-09-25 |
2018年9月
目 录
第一部分 宣城市纪委监委(市委巡察办)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市纪委监委(市委巡察办)2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市纪委监委(市委巡察办)2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣城市纪委监察局(市委巡察办)概况
一、部门职责
市纪委监察局主要职责:
根据市编委有关文件规定,市纪委监察局主要职责是:
市纪委机关与市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,在省纪委和市委的领导下,对市委全面负责。市监察局属于市政府序列,为市政府组成部门,接受市政府领导。主要职责:
(一) 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。
(二) 主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级政府、监察机关和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督、检查市政府各部门及其国家公务员和各县市区人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及上级政府、市政府发布的决定和命令的情况。
(三) 负责检查并处理市直各部门、各单位,各县市区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四) 负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员以及县市区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。
(五) 负责上级党委、政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实;组织开展全市政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。
(六) 负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。
(七) 负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。
(八) 对全市各级政府和市政府各部门制定的有关政策、法规情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。
(九) 会同市直各部门党组(党委)和各县市区党委、政府,做好纪检、监察干部的管理工作,审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选;负责市纪委、市监察局派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察,并提出调整、交流和任免意见,审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。
(十) 承办上级纪检、监察机关和市委、市政府交办的其他任务。
市党风廉政教育中心(电化教育中心)主要职责:
市党风廉政教育中心(电化教育中心)是市纪委监察局管理的正科级财政全额拨款供给事业单位。
主要职责:负责全市反腐倡廉电化教育,是全市领导干部和纪检监察干部党风廉政教育培训重要基地,同时承担全市纪检监察机关纪律审查谈话场所。
市委巡察工作办公室主要职责:
(一)向省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组的决策和部署;
(二)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;
(三)对市委、市委“五人小组”、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
(四)管理市委巡察组,对巡察工作人员进行培训、考核、监督;
(五)承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作;
(六)指导县(市、区)委巡察办开展工作;
(七)向省委巡视办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等;
(八)承担省委巡视宣城及所辖县市区的联络、协调、服务和整改等工作,负责省委巡视组交办事项的督查督办;
(九)办理市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市纪委监察局(市委巡察办)2017年度部门决算包括:市本级机关预算和二级机构事业单位决算,纳入2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,包括:市纪委监察局、市党风廉政教育中心(电化教育中心)、市委巡察办。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市纪委监察局机关 |
行政单位 |
2 |
市委巡察办 |
行政单位 |
3 |
市党风廉政教育中心 (电化教育中心) |
公益一类事业单位 |
第二部分 宣城市纪委监察局(市委巡察办)2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1346.63 |
一、一般公共服务支出 |
1246.37 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
96.16 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.1 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1346.63 |
本年支出合计 |
1346.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1346.63 |
总计 |
1346.63 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1346.63 |
一、一般公共服务支出 |
1246.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
96.16 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4.1 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1346.63 |
本年支出合计 |
1346.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1346.63 |
合计 |
1346.63 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
1,346.63 |
1,346.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
1,246.37 |
1,246.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
96.16 |
96.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
部门:宣城市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
592.50 |
302 |
商品和服务支出 |
284.39 |
310 |
其他资本性支出 |
51.90 |
30101 |
基本工资 |
236.10 |
30201 |
办公费 |
154.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
272.73 |
30202 |
印刷费 |
3.94 |
31002 |
办公设备购置 |
51.90 |
30103 |
奖金 |
19.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
21.60 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
5.14 |
30206 |
电费 |
3.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.95 |
30207 |
邮电费 |
3.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
18.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
417.84 |
30211 |
差旅费 |
56.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
71.79 |
30213 |
维修(护)费 |
1.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
5.47 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
231.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.33 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
91.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
22.90 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.60 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
1,010.35 |
公用经费合计 |
336.28 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:宣城市纪律检查委员会 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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备注:宣城市纪委监察局(市委巡察办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宣城市纪委监察局(市委巡察办)2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1346.63万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1346.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少451.61万元,下降25.11%,主要原因:一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度;三是严格按照有关规定控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1346.63万元,其中:财政拨款收入1346.63万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1346.63万元,其中:基本支出1346.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1346.63万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1346.63万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少451.61万元,下降25.11%,主要原因:一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度;三是严格按照有关规定控制经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1346.63万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少451.61万元,下降25.11%。主要原因:一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度;三是严格按照有关规定控制经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1346.63万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少451.61万元,下降25.11%。主要原因:一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度;三是严格按照有关规定控制经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1346.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1246.37万元,占92.55%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出96.16万元,占7.14%;农林水(类)支出4.1万元,占0.31%;住房保障(类)支出0万元,占0%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1861.75万元,支出决算为1346.63万元,完成年初预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度;三是严格按照有关规定控制经费支出。其中:基本支出1346.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1761.49万元,支出决算为1246.37万元,完成年初预算的70.76%,决算数小于预算数的主要原因:一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神,落实全面从严治党、依规治党的要求,严明党的政治纪律和政治规矩,深化纪检体制改革;二是加大党风廉政建设巡察力度,开展常规巡察、专项巡察,实现巡察全覆盖,为适应党风廉政建设新形势,切实加大全市巡察力度;三是严格按照有关规定控制经费支出。
2.社会保障和就业(类)。年初预算为96.16万元,支出决算为96.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于机关退休人员退休费支出。
3. 农林水(类)。年初预算为4.10万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的100%,主要原因是包保扶贫村、扶贫户脱贫攻坚。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1346.63万元,其中人员经费1010.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费336.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市纪委监察局(市委巡察办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宣城市纪委监察局(市委巡察办)机关运行经费支出284.39万元,比2016年增加44万元,增长18.3%,主要原因是用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宣城市纪委监察局(市委巡察办)政府采购支出总额51.90万元,其中:政府采购货物支出51.90万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宣城市纪委监察局(市委巡察办)共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车5辆,其他车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,宣城市纪委监察局(市委巡察办)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金463.5万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:宣城市纪委监察局(市委巡察办)政务公开电子邮箱:xcdflzw@163.com。
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