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索引号: 13341700511706064U/202002-00002 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 团市委 主题分类: 其他 / 其他 / 其它
名称: 共青团宣城市委2020年部门预算 文号:
发布日期: 2020-02-07
索引号: 13341700511706064U/202002-00002
组配分类: 部门预算情况
发布机构: 团市委
主题分类: 其他 / 其他 / 其它
名称: 共青团宣城市委2020年部门预算
文号:
发布日期: 2020-02-07
共青团宣城市委2020年部门预算
发布时间:2020-02-07 16:21 来源:团市委 浏览次数: 字体:[ ]


共青团宣城市委2020年部门预算

20202

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.共青团宣城市委2020年财政拨款收支总表

2.共青团宣城市委2020年一般公共预算支出表

3.共青团宣城市委2020年一般公共预算基本支出表

4.共青团宣城市委2020年政府性基金预算支出表

5.共青团宣城市委2020年国有资本经营预算支出表

6.共青团宣城市委2020年收支总表

7.共青团宣城市委2020年收入总表

8.共青团宣城市委2020年支出总表

9.共青团宣城市委2020年政府采购支出表

10.共青团宣城市委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

      贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为宣城社会发展和经济建设服务。

      贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

      负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

      加强青少年思想教育,引导青少年树立远大理想,培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论,为市委、市政府提供决策参考和依据。

      负责培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

      负责选树青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动,促进各行各业青年生产技能提升。

      负责全市青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。

      建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部协管工作。

      加强对全市少先队工作的领导。

      承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团宣城市委2020年度部门预算包括机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

共青团宣城市委员会机关

行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020,团宣城市委将始终习近平新时代中国特色社会主义思想为指导重点开展好4个方面工作

(一)强化宣传思想文化工作,增强团的引领力

全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”的工作要求,扎实推进青少年铸魂工程。一是突出两个重点。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年头脑,构筑青少年强大精神支柱抓好学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神这一重要任务,广泛宣传我国国家制度和国家治理体系的显著优势,引领青少年做坚持和巩固中国特色社会主义制度的坚决捍卫者。二是注重两个结合。即理论教育和实践教育相结合,分层分类举办培训班、读书分享会、征文比赛,积极开展“小手拉大手、共树文明风”“牢记革命先烈、传承红色基因,争做新时代好少年”“我们的节日”等主题实践教育活动。三是用好两个阵地。即线下和线上传播阵地,发挥团的组织优势广泛开展主题团日、主题队日、“十八岁成人仪式”等教育活动。借助互联网手段加大网络宣传引导工作,提升网络舆论引导能力

(二)围绕党政中心大局,彰显团的战斗力

自觉把团的工作放到党政工作大局中思考、谋划和安排,团结带领青年奋战在前。积极投身疫情防控阻击战,面向青少年加强疫情防控舆论引导、政策措施解读、联点包保社区、定向发起募捐、开展志愿服务等工作,为坚决控制疫情扩散、夺取防控斗争胜利贡献力量。持续推进青春建功脱贫行动,发挥团组织优势,整合社会力量,助力打赢脱贫攻坚战。大力开展青春岗位建功行动,着力发挥“青”字号品牌优势。加强青年创业园建设,举办青年创业大赛,培养农村致富带头人,进一步优化创业环境。提升青年志愿者行动,提高专业化水平,带领青年参与社会共建共治共享。谋划在全国主要城市,特别是长三角城市群的26个城市建立宣城籍青年人才工作站,构建内外联动的宣城青年人才库,为宣城融入长三角一体化发展提供青年人才支撑

(三)始终坚持青年为本,提升团的服务力

立足于青少年成长需求、青少年发展需要,积极营造服务青少年成长发展的良好环境。一是落实《宣城市中长期青少年发展规划(2019-2025年)》。推动联席会议制度化运行,落实召开会议、专项调度、工作简报等工作制度制定《宣城市青少年工作联席会议工作规则》和规划统计监测指标,对重点规划任务落实、重点项目实施情况进行经常性跟踪了解和督促检查,推动县市区建立青少年工作联席会议机制,逐步完善青少年发展政策体系,补齐青少年发展领域短板。二是推进志愿服务社会化回馈嘉许体系上线应用。借助信息化手段改进志愿服务管理工作,实现志愿者“精准回馈”,提升志愿者打卡时长和地点的精准程度,将参加志愿活动时长将作为发展团员的硬性条件,将参与志愿服务活动情况作为青年信用体系建设的重要组成部分,让志愿者在奉献社会的同时,也能得到社会的认可、回馈和嘉许。三是拓宽服务青少年渠道。进一步规范宣城市青少年发展基金会建设,努力扩大基金会规模,将我市“栋梁工程”“希望包”暖冬行动等服务青少年成长成才的项目做大做强

(四)狠抓基层团组织建设,提升团的组织力

牢固树立大抓基层的鲜明导向,把主战场放在基层,着力推进基层团组织规范化建设一是进一步加强团的组织建设。抓实抓好“智慧团建”系统各项工作,完善团情统计,摸准找实团员团干部底数。严格“三会两制一课”的落实,规范团组织制度化建设。二是进一步加强团干部队伍建设。建好用好“皖南黄高峰青年学习学院”强化团干部轮训工作,提升团干部政治素养和业务水平。加强团干部协管,推动乡镇团委集中换届。三是进一步加强团员队伍建设。严格团员发展标准、规范发展程序、调控发展数量,切实把好团员发展的“源头关”。加强团费收缴使用管理,进一步增强团员意识

    

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

共青团宣城市委2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

178.54

一、一般公共服务支出

151.73

151.73

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.04

10.04

九、卫生健康支出

3.98

3.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.79

12.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

178.54

本年支出小计

178.54

178.54

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

178.54

支出总计

178.54

178.54

部门公开表2

共青团宣城市委2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

151.73

83.73

68.00

  20129

  群众团体事务

151.73

83.73

68.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

83.73

83.73

0.00

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

68.00

0.00

68.00

208

社会保障和就业支出

10.04

10.04

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

9.80

9.80

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.80

9.80

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

210

卫生健康支出

3.98

3.98

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

3.98

3.98

0.00

    2101101

    行政单位医疗

3.98

3.98

0.00

221

住房保障支出

12.79

12.79

0.00

  22102

  住房改革支出

12.79

12.79

0.00

    2210201

    住房公积金

11.03

11.03

0.00

    2210202

    提租补贴

1.76

1.76

0.00

合计

178.54

110.54

68.00

部门公开表3

共青团宣城市委2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

          301

工资福利支出

88.04

30101

  基本工资

32.11

30102

  津贴补贴

28.20

30103

  奖金

2.68

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.80

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.98

30112

  其他社会保障缴费

0.24

30113

  住房公积金

11.03

           302

商品和服务支出

16.33

30201

  办公费

1.00

30205

  水费

0.20

30206

  电费

0.50

30207

  邮电费

0.50

30211

  差旅费

0.80

30213

  维修(护)费

3.00

30215

  会议费

2.00

30216

  培训费

2.00

30217

  公务接待费

1.00

30228

  工会经费

1.17

30229

  福利费

0.88

30231

  公务用车运行维护费

0.20

30239

  其他交通费用

2.00

30299

  其他商品和服务支出

1.08

30399

对个人和家庭的补助

6.17

合计

110.54

部门公开表4

共青团宣城市委2020年政府性基金预算支出表

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注:共青团宣城市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

共青团宣城市委2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

:共青团宣城市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

共青团宣城市委2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

178.54

一、一般公共服务支出

151.73

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.04

九、卫生健康支出

3.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

    

十九、住房保障支出

12.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

178.54

本年支出小计

178.54

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

178.54

支出总计

178.54

                                                                                                                                                         部门公开表7 
 

                  共青团宣城市委2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

151.73

0.00

151.73

0.00

0.00

0.00

0.00

  20129

  群众团体事务

151.73

0.00

151.73

0.00

0.00

0.00

0.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

83.73

0.00

83.73

0.00

0.00

0.00

0.00

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

68.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.04

0.00

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.80

0.00

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.79

0.00

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

12.79

0.00

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210202

    提租补贴

1.76

0.00

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

178.54

0.00

178.54

0.00

0.00

0.00

0.00

                                                                                                             


部门公开表8

共青团宣城市委2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

151.73

83.73

68.00

  20129

  群众团体事务

151.73

83.73

68.00

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

83.73

83.73

0.00

    2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

68.00

0.00

68.00

208

社会保障和就业支出

10.04

10.04

0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

9.80

9.80

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.80

9.80

0.00

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.24

0.24

0.00

210

卫生健康支出

3.98

3.98

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

3.98

3.98

0.00

    2101101

    行政单位医疗

3.98

3.98

0.00

221

住房保障支出

12.79

12.79

0.00

  22102

  住房改革支出

12.79

12.79

0.00

    2210201

    住房公积金

11.03

11.03

0.00

    2210202

    提租补贴

1.76

1.76

0.00

合计

178.54

110.54

68.00

部门公开表9

共青团宣城市委2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

摄影、摄像器材

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

碎纸机

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

空气调节设备

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

打印机

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

计算机

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

办公家具

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

空气调节设备(包括除湿设备)

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

合计

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

                                                                         部门公开表10

共青团宣城市委2020部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团宣城市委2020年财政拨款收支预算178.54万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款178.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入178.54万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出151.73万元,占84.98%;社会保障和就业支出10.04万元,占5.62%;卫生健康支出3.98万元,占2.23%;住房保障支出12.79万元,占7.17%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团宣城市委2020年一般公共预算拨款178.54万元,比2019年预算拨款减少0.3万元,下降0.17%,主要原因:单位人员减少  

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出151.73万元,占84.98%;社会保障和就业支出10.04万元,占5.62%;卫生健康支出3.98万元,占2.23%;住房保障支出12.79万元,占7.17%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)2020年预算83.73万元,比2019年预算减少32.11万元,减少27.72%,减少主要原因:一是人员减少,定额公用经费减少;二是2019年预算中将住房公积金、医疗保险、提租补贴等支出放在此项归类统计,2020年根据预算编制口径予以调整。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项) 2020年预算68万元,比2019年预算增加5万元,增加7.94%,增长的主要原因是项目经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算9.8 万元,比2019年预算增加9.8万元,增长原因是2019年此项未单列,相关费用归类在行政运行中,2020年根据预算编制口径予以调整。

4.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.24万元,比2019年预算增加0.24万元,增长原因是2019年此项未单列,相关费用归类在行政运行中,2020年根据预算编制口径予以调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算3.98万元,比2019年预算增加3.98万元,增长原因是2019年此项未单列,相关费用归类在行政运行中,2020年根据预算编制口径予以调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算11.03万元,比2019年预算增加11.03万元,增长原因是2019年此项未单列,相关费用归类在行政运行中,2020年根据预算编制口径予以调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算1.76万元,比2019年预算增加1.76 万元,增长原因主要是2019年此项未单列,相关费用归类在行政运行中,2020年根据预算编制口径予以调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宣城市委2020年一般公共预算基本支出110.54万元,其中:

工资福利支出88.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出16.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6.17万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宣城市委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团宣城市委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,共青团宣城市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团宣城市委2020年收支总预算178.54万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

共青团宣城市2020年收入预算178.54万元,其中:一般公共预算拨款收入178.54万元,占100%,比2019年预算减少0.3万元,下降0.17%,下降原因主要是单位人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

共青团宣城市2020年支出预算178.54万元,比2019年预减少0.3万元,下降0.17%,下降原因主要是单位人员减少,工资支出减少3.01万元,商品和服务支出减少0.53万元,对个人和家庭的补助减少1.56万元,资本性支出减少0.2万元,一般行政管理事务(群众团体事务)支出增加5万。 其中,基本支出110.54万元,占61.91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出68.00万元,占38.09%,主要用于共青团改革等事务方面的项目支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

我委无市财政批复绩效目标项目。

    (二)机关运行经费。

共青团宣城市2020年机关运行经费财政拨款预算16.33万元,比2019年减少0.53万元,下降3.14%,下降主要原因是单位人员减少

(三)政府采购情况。

宣城市财政局2020年各单位政府采购预算总额4.5万元。其中:计算机、打印机等办公设备采购预算4.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

共青团宣城市委没有公务车辆,也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

        2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

        (五)绩效目标设置情况。


共青团宣城市委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。